|
386 | Very Low | Critical | Napaka | Napaka pri kreiranju A4 dokumentov | Closed | 5 | |
Vidko | | 12.12.2017 | 19.12.2017 |
Task Description
Pri kreiranju dokumentov A4 (dobavnica, predračun, ponudba, morda še kje) se pojavi napaka pri vnosu 4 mestne cene.
Ko vnesemo artikel naprimer s ceno 1,2345€ in količina naprimer 20 kosov nam preračun in seštevek naredi kot mora (24,69€). Ko pa slučajno ta artilel hočemo popraviti z "Uredi postavko", naj bo to naziv ali kaj drugega, pa nam avtomatsko prevzane dvomestno ceno in sicer 1,23€, kar se v seštevku kasneje razlikuje (24,69€).
Vedno torej moramo paziti, da v primeru urejanja postavke (naprimer naziva ali opombe) papravljamo tudi ceno, v kolikor je 4 mestna. To se dogaja v primeru ročnega vnosa. V primeru, da imamo v "Produktih" vnešeno 4 mestno ceno pa nam že pri osnovnem vnosu upošteva samo 2 mestno. |
|
390 | Very Low | Critical | Napaka | Napaka izračuna 4 mestne decimalke | Closed | 3 | |
Vidko | ddamijan | 22.12.2017 | 22.12.2017 |
Task Description
Z verzijo 154 napaka, mislim da še vedno ni odpravljena, razen če je potrebno kje nastaviti kaj posebnega, da računa z štirimestnimi številkami.
Prilagam sliko, kjer je vidno, da v enem primeru deluje, v vseh ostalih pa nam zadeva ne špila. (v_24.jpg)
|
|
439 | Very Low | Critical | Napaka | Opombe za produkte | Closed | | |
Vidko | | 06.02.2018 | 08.02.2018 |
Task Description
Pred kakim letom smo v FS#323 pisali o opombah pri artiklih.
Opisana zadeva, bi nam večkrat prišla prav, predvsem v tem pomenu, da bi vnešena opomba zapisana pod "Opis" v prodiktih bila izpisana tudi na računu. Tudi če imamo v nastavitvah pri "A4 izpis-postavke", označeno da naj "Omogoči izpis opisa produkta" se zadeva ne izpiše, ne na A4 ne na pos, bi pa bilo zaželjeno da se izpiše v obeh formatih.
Če sedaj operiramo z opisi, moramo vedno znova vnašati ta opis ali opombo, kar je že pravi naziv, ročno in za vsak račun posebej. Zamudno in neprijetno. |
|
461 | Very Low | Critical | Napaka | Printanje opisa artikla na računu POS | Čakam na stranko | 1 | |
Vidko | ddamijan | 14.03.2018 | 20.07.2018 |
Task Description
Pred kratkim ste se ukvarjali z zadevo FS#439 , ki je govorila glede opisa artikla. Sedaj to deluje lepo, le ena težava se še pojavlja in sicer opisa shranjenega v produktih ali pa tudi ob samem vnosu artikla v Blagajni ZnD ne sprinta na POS računu. Na A4 računu printa, na POS računu pa ne. |
|
464 | Very Low | Critical | Napaka | Program izbriše artikle iz računa kljub prekinitvi urej ... | Closed | 1 | |
RobertSShop | ddamijan | 16.07.2018 | 26.07.2018 |
Task Description
Dokumenti > Pregled računov > (desni klik) Uredi račun.
Kljub razveljavitvi, prekinitvi se pobrišejo artikli iz računa. Ostale vrednosti ostanejo nespremenjene, ostane tudi znesek za plačilo. |
|
477 | Very Low | Critical | Napaka | Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana | Closed | 1 | |
Vidko | | 19.10.2018 | 25.12.2018 |
Task Description
Po posodobitvi 5.7.1.304, ko je bilo dodano polje "Kompenzacija višine noge" ne printa noge na A4 izpisu.
Tudi če spreminjamo prednastavljen parameter "50" navzgor ali navzdol, se ne spremeni nič. Vedno je nenatisnjen. |
|
478 | Very Low | Critical | Napaka | Produkti - zamik skupnega označevanja | Closed | 1 | |
Vidko | ddamijan | 23.10.2018 | 06.11.2018 |
Task Description
Zopet prihaja do zamika v kolonah pri skupnem označevanju posameznih območjih.
To se dogaja pri "Produktih", morda pa še kje? |
|
481 | Very Low | Critical | Napaka | Napake pri izpisu ponudb | Closed | | |
Vidko | | 10.11.2018 | 25.12.2018 |
Task Description
Pri izpisu ponudb prihaja do napak in sicer je teh kar nekaj:
* če kreiramo ponudbo z načinom plačila TRR potem
- nam na ponudbi izpiše RAČUN PLAČAN, kar ne bi smelo biti izpisano, saj gre za ponudbo
- nam ne izpiše "Lastnoročnega podpisa, štampiljke" vnešenega pod zavihkom "A4 izpis - dodatno"
- nam ne izpiše "Noga" vnešen pod zavihkom "A4 izpis - grafika", kot na nobenem dokumentu od verzije 5.7.1.304 naprej
- bi nam moralo izpisati TRR, na katerega je možnost plačila po ponudbi
- bi nam moralo izpisati veljavnost ponudbe, ki je vnešena pri kreiranju ponudbe pod "Datum storitve DO"
* če pa kreiramo ponudbo z načinom plačila gotovina potem:
- nam na ponudbi ne izpiše postavke "Izpiši dodatno besedilo" vnešeno pod zavihkom "A4 izpis - dodatno"
- nam ne izpiše "Lastnoročnega podpisa, štampiljke" vnešenega pod zavihkom "A4 izpis - dodatno"
- nam ne izpiše "Noga" vnešen pod zavihkom "A4 izpis - grafika", kot na nobenem dokumentu od verzije 5.7.1.304 naprej
- bi nam moralo izpisati veljavnost ponudbe, ki je vnešena pri kreiranju ponudbe pod "Datum storitve DO" |
|
485 | Very Low | Critical | Napaka | Delno plačilo računa | Closed | 1 | |
Vidko | | 26.12.2018 | 06.01.2019 |
Task Description
Nova funkcija "dodaj plačilo" ne deluje kot bi morala.
Če dodamo delno plačilo za nek račun, pri "Pregledu računov" za ta račun, ko izbiramo kljukice plačano ali ne plačano, računa ne prikaže nikjer, tako da ne vemo ali je plačan ali ne, razen po statusu plačila pod 4.
Če dodajamo za en račun več plačil, ne vemo koliko je bilo katero plačilo, ker nikjer ni to v oknu "Dodaj plačilo" razvidno, razen če gremo v podrobnosti plačila. Lahko bi uporabili podobno tabelo da ko vnašamo novo "Dodaj plačilo" vemo kolik je še dolg.
Tudi v "Pregledu računov" bi bila lahko dodana kolona ostanka dolga, da bi bilo preglednejše in vidno, koliko je še kateri račun neporavnan. |
|
486 | Very Low | Critical | Napaka | Ponudba z gotovinskim plačilom | Closed | | |
Vidko | | 26.12.2018 | 27.12.2018 |
Task Description
FS#481 - Napake pri izpisu ponudb, ki je označen kot zaključen, žal zadeva še vedno ne deluje.
Če ustvarimo ponudbo z načinom plačila "Gotovina" nam jo označi kot plačano. To ni prav!!! |
|
487 | Very Low | Critical | Napaka | Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana | Closed | 2 | |
Vidko | | 26.12.2018 | 06.01.2019 |
Task Description
FS#477 - Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana, kij je označena kot zaključena tudi ni rešena.
Prilagam pdf, kjer je signirano, kje izpiše nogo. Popolnoma spodaj levo in spreminjanje parametrov ne ponaga ničesat. Prilagam tudi db testne verzije, kjer lahko preverite zadeve, če deluje ali ne.
Če je vpisan samo tekstovni del noge, je vedno na nenetisljivem področju in je ni možno pomakniti višje na listu. Če delamo kaj narobe, prosim za pojasnilo. |
|
489 | Very Low | Critical | Napaka | Prikaz plačano/neplačano in vezava plačil na izvorni do... | Nepotrjeno | | |
Vidko | | 28.12.2018 | 28.12.2018 |
Task Description
Ob izbiri kljukic plačano, ne plačano pri pregledu predračunov, dobavnic in morda še kje zadeva ne deluje, kot bi moralo.
Za dobavnice velja, da če izberemo "Plačano + faktorirano" se ne zgodi nič. Če izberemo "Označi kot fakturirano" nam ponudi datum, ki nam označi da je dobavnica plačana, kar ni saj, je samo fakturirana in še ne plačana. Moralo bi biti obratno in bi nam ta datum moralo ponuditi pri "Plačano + faktorirano". Ko kasneje izbiramo s kljukicami Prikaži plačane, Prikaže neplačane zadeva ne kaže pravilno.
Pri predračunih se dogaja isto in morda še kje?
Vse zadeve okrog plačil, pa bi morale biti avtomatsko vezane na sam račun, ki je bil izdan iz določenega dokumenta. Torej ko ustvarimo iz ponudbe, dobavnice, predračuna ali kateregakoli dokumenta račun in ta račun kasneje označimo kot plačan, bi se pogojno moral vezni dokument označiti kot plačan. To je edino pravilno in avtomatsko nezmotljivo. |
|
490 | Very Low | Critical | Napaka | Označitev ponudbe kot plačano | Nepotrjeno | | |
Vidko | | 28.12.2018 | 28.12.2018 |
Task Description
Kako označiti določeno ponudbo da je plačana, zaključena?
Po mojem ni variante, razen da jo označimo kot plačano preden izdamo račun za to ponudbo ??? |
|
494 | Very Low | Critical | Napaka | Označi > Odstrani (vse) | Closed | 1 | |
Vidko | | 04.01.2019 | 06.01.2019 |
Task Description
Zopet se pojavlja zamik pri "Označi > Odstrani (vse)"
Ne vem pa zakaj ni te možnosti tudi pri:
Produkti / Uporaba serijske številke; Tiskanje - kupon (kjer je zamik)
Stranke / DDV izjema; Proračunski uporabnik |
|
529 | Very Low | Critical | Napaka | Nadgradnja - Storno dobavnice | Dodeljeno (ponovno) | 2 | |
Vidko | ddamijan | 16.04.2019 | 29.04.2019 |
Task Description
Pa smo le dočakali premik glede dobavnice na naše zelje FS#16 z dne 13.1.2016 in FS#314 z dne 4.1.2017 a še vedno ne v popolnosti.
Pri kreiranju dobavnice nam vedno dobavnico zavede kot plačano z gotovino, torej manjka možnost izbire načina plačila. Ker če jo kreiramo in izberemo da nam kreira tudi račun je ta vedno kot gotovinski, kar pa običajno ni pravilo. Torej je obvezno dodati še način plačila pri kreiranju dobavnice.
Na tiskani dobavnici nam ne izpiše Naročila (torej številke naročilnice, ki smo jo vnesli ob kreiranju dobavnice) kar je v veliko primerih potrebno z zahtevo prevzemnika.
Pri zavihku "Pregled dobavnic" pa je pomankljivost:
- Manjka predogled dokumenta, kot smo to že pisali za ostale dokumente v FS#488 .
- Manjka nam še vedno, za kar prosimo že nekaj časa UREJANJE DOBAVNICE.
- Priporočljivo bi bilo tudi dodati USTVARI KOPIJO s predpogojem, da jo lahko kasneje uredimo ali preuredimo.
- Pri možnosti stornacije dobavnice, pa pogrešam RAZLOG STORNACIJE kot je to izpeljano pri računu (izbira več možnosti) in pri tisku tega prevzetega razloga stornacije nam vedno izpiše v novi vrstici, kar je edina izjema (vsi ostali podatki so izpisani v isti vrstici). Torej razlog stornacije je vedno Storno dobavnice. in ga ni možno spreminjati. |
|
550 | Very Low | Critical | Napaka | Nedelovanje povezave s FURS - po zagonu računalnika iz ... | Closed | | |
Vidko | | 18.07.2019 | 21.08.2019 |
Task Description
V kolikor računalnika ne izklapljamo, ga dajemo v spanje in program SShop pustimo odprt, nam po ponovnem prebujanju in ustvarjenem računi le tega ne potrdi. Fizično moramo prebuditi povezavo s FURS tako da dvokliknemo na zapis FURS, skrajno desno spodaj v programskem oknu, kjer kaže povezavo s FURS, da nam obarva povezavo v zeleno, torej se poveže.
Moteče, potrebno pozornosti ob vsakem prebujanju. Stranki izdamo natisnjen davčno nepotrjen račun, ki nam ga sicer kasneje potrdi, a to je napačno in neprofesionalno. |
|
22 | Very Low | Medium | Napaka | Vnos računa A4 - neaktiven gumb dodaj po vnosu kode art ... | Closed | 1 | |
GTz | | 14.01.2016 | 02.01.2017 |
Task Description
Pri vnosu računa A4. Potek dela: Nov račun -> končna stranka -> vpis kode ali barkode artikla se gumb "Dodaj" včasih ne aktivira oziroma se aktivira čez 5-15 sekund. Napaka se pojavi v cca. 70%. Baza in log sta ista, kot pri poročilu FS#10 . |
|
27 | Very Low | Medium | Napaka | Pri ponovnem zagonu onemogočena prijava | Closed | 1 | |
simpleshop.podpora | | 17.01.2016 | 17.01.2016 |
Task Description
Ko zaženemo program Simple Shop nam javi napako in je onemogočena prijava v program. |
|
35 | Very Low | Medium | Napaka | Napaka pri izdajanju računa | Closed | 1 | |
simpleshop.podpora | | 19.01.2016 | 19.01.2016 |
Task Description
Pri nekaterih artiklih pri dodajanju na račun javi sporočilo |
|
74 | Low | Medium | Napaka | Pregled zaloge -> Prikaz zaloge na določen datum | Closed | | |
simpleshop | ddamijan | 17.02.2016 | 05.03.2016 |
Task Description
Pregled zaloge za trenutni oz. na današnji datum deluje.
V kolikor pa se izbere poljuben datum, pa se ob kliku na "Prikaži" pojavi napaka, kot je razvidno v priponki. |
|
88 | Very Low | Medium | Napaka | Preklop med mizami napaka Duplicate value | Closed | 1 | |
arset | | 12.03.2016 | 12.03.2016 |
Task Description
Pri preklapljanju med mizami se pojavi napaka: Napaka pri shranjevanju mize:A duplicate value cannot be inserted into a unique index [Table name=Bill,Constraint name=UQ_BillCustomIDYear]
Pri tej napaki se vsebina mize zbriše, kar je zelo neprijetno.
Najpogosteje se zgodi po razveljaviti računa -brisanju postavk pa tudi drugače |
|
290 | Very Low | Medium | Napaka | Gumb "Dodaj" pri "Vnos računa A4" ni aktiven | Closed | 1 | |
GTz | | 10.06.2016 | 12.06.2016 |
Task Description
Vnos računa A4:
Gumb "Dodaj" ni aktiven, če z normalnim tempom klilneš na Vnos računa A4 -> Nov račun -> Končni kupec -> vpis kode artikla.
Vnos računa A4 je potrebno zapreti ter ponovno odpreti. |
|
1 | Very Low | Low | Napaka | Kategorije produktov (prazen naziv) | Closed | 2 | |
root | | 12.01.2016 | 16.01.2016 |
Task Description
V kolikor se shrani prazno polje (naziv) produkta je napaka pri prikazu nastavitev programa. |
|
23 | Very Low | Low | Napaka | Sprememba kode iz QR v BAR kodo ni mogoča | Closed | 1 | |
GTz | | 14.01.2016 | 17.01.2016 |
Task Description
Ne da se spremeniti način izpisa kode iz QR v BAR način. Baza in log sta ista, kot pri poročilu FS#10 . |
|
37 | Very Low | Low | Napaka | Pri izbiri davčnih kategorij produktov na račun ne nati ... | Closed | 3 | |
simpleshop.podpora | | 20.01.2016 | 21.01.2016 |
Task Description
Pri izbiri davčnih kategorij produktov na račun ne natisne zakaj je opravičeno plačila ddv. |
|
38 | Very Low | Low | Napaka | BRISANJE RAČUNOV | Closed | | |
| simpleshop | 20.01.2016 | 20.01.2016 | |
|
46 | Very Low | Low | Napaka | Orodja>Varnostna kopija | Closed | 2 | |
RobertSShop | | 24.01.2016 | 25.01.2016 | |
|
60 | Very Low | Low | Napaka | PREVZEM artiklov _ dodajanje po 1 kom ločeno | Closed | 1 | |
jo | | 03.02.2016 | 07.02.2016 | |
|
66 | Very Low | Low | Napaka | Plačilo po predračunu - Ustvari račun | Closed | | |
GTz | | 12.02.2016 | 12.02.2016 | |
|
68 | Very Low | Low | Napaka | Računi/Informativni izračun | Closed | | |
jo | | 12.02.2016 | 12.02.2016 | |
|
69 | Very Low | Low | Napaka | Analitika zaloge | Closed | | |
strikar | | 13.02.2016 | 12.03.2016 | |
|
70 | Very Low | Low | Napaka | A4 izpisi _ izpis PE v internih dokumentih | Closed | | |
jo | | 15.02.2016 | 17.02.2016 | |
|
83 | Very Low | Low | Napaka | Skladišče/Prevzem art._preskok številke nove Prejemnice | Closed | | |
jo | | 26.02.2016 | 05.03.2016 | |
|
84 | Very Low | Low | Napaka | Buenos dias a todo el mundo! | Closed | | |
| | 26.02.2016 | 27.02.2016 | |
|
86 | Very Low | Low | Napaka | Napaka pri davčnem potrjevanju | Closed | | |
primozstrgar | | 10.03.2016 | 10.03.2016 | |
|
97 | Very Low | Low | Napaka | Nepotrditev računa na FURS | Closed | | |
Vidko | | 11.04.2016 | 22.04.2016 | |
|
104 | Very Low | Low | Napaka | Dodajanje produkta - Tip produkta | Closed | 2 | |
GTz | | 20.04.2016 | 25.04.2016 | |
|
105 | Very Low | Low | Napaka | Napaka pri brisanju produkta | Closed | 1 | |
GTz | | 20.04.2016 | 25.04.2016 | |
|
280 | Very Low | Low | Napaka | Nepravilno vodenje analitike artikla | Closed | 1 | |
strikar | | 09.05.2016 | 14.06.2016 | |
|
281 | Very Low | Low | Napaka | Izbris štev.iz tabele vID | Closed | 1 | |
strikar | | 15.05.2016 | 19.05.2016 | |
|
285 | Very Low | Low | Napaka | Napaka v produktih | Closed | | |
strikar | simpleshop | 31.05.2016 | 01.06.2016 | |
|
289 | Very Low | Low | Napaka | Napaka - Vnos računa A4 + Nov produkt | Closed | 1 | |
GTz | | 10.06.2016 | 13.06.2016 | |
|
292 | Very Low | Low | Napaka | Prazen prostor med Količino in Vrednostjo | Closed | 1 | |
RobertSShop | | 20.06.2016 | 02.11.2016 | |
|
293 | Very Low | Low | Napaka | Datum opravljene storitve preveč v desno | Closed | 1 | |
RobertSShop | | 20.06.2016 | 21.06.2016 | |
|
305 | Very Low | Low | Napaka | DVOJNA TARIFA | Closed | | |
Ucefarin | | 27.11.2016 | 02.01.2017 | |
|
306 | Very Low | Low | Napaka | Kategorije produktov | Closed | | |
Vidko | | 27.11.2016 | 04.01.2017 | |
|
313 | Very Low | Low | Napaka | UREJANJE PREDRAČUNA | Closed | | |
Ucefarin | | 06.12.2016 | 27.02.2017 | |
|
319 | Very Low | Low | Napaka | Pregled prodaje po artiklih na ekran | Nepotrjeno | | |
strikar | | 11.02.2017 | 11.02.2017 | |
|
320 | Very Low | Low | Napaka | Analitika artikla | Closed | | |
strikar | rootsimpleshopddamijan | 11.02.2017 | 14.12.2017 | |
|
322 | Very Low | Low | Napaka | Označi vse, Odznači vse | Closed | 1 | |
Vidko | | 28.02.2017 | 08.03.2017 | |