|
53 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Opazke na v3.6.9.345 | Zaprto | 3 | |
Opis poročila
Po zadnji posodobitvi v3.6.9.345, bi navedel nekaj opazk, ki mislim da bile potrebne popravka: 1. ko izpisujemo "Vnos računa A4" ali "Vnos računa A4 storitev" ali "Vnos predračuna", morda še kje in ko naprimer potrdimo "Prekliči" v primeru napačne izbire, nam artikel vseeno doda na račun (v_1) 2. pri vnosnem oknu "Vnos računa A4" in "Vnos računa A4 storitev" bi mogoče bilo smiselno dodati še kategorije produktov, za lažje iskanje, kot je to pri "Vnos računa Znd" (v_2) 3 pri "Vnos računa A4" ali "Vnos računa A4 storitev" in "Vnos predračuna" je dodan koledar za vnos "Rok plačila", ki se nekako prekriva, oziroma a sta tu potrebni dve okenci? (v_03) |
|
94 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Brisanje določenih postavk pri vnosu računa A4 | Zaprto | | |
Opis poročila
Pri vnosu Računa A4 in Računa A4 storitve, morda še kje, v primeru napačne izbire datuma storitve (naprimer če se slučajno zmotim in dam od 30.3.2016 do 29.3.2016) mi pravilno javi da "Obdobje storitve ni pravilno". Kar pa ni prijetno in pravilno, pobriše vse vnose pri "Naziv; Besedilo; Naročilo; Opomba" in jih je potrebno ponovno vpisovati na novo.
Prav bi bilo, da popravimo samo datum in ne vseh teh vnosov. |
|
97 | Normalno | SShop | Napaka | Včasih | Nepotrditev računa na FURS | Zaprto | | |
Opis poročila
Ker izpisujemo manjše število računov, imamo računalnik nastavljen tako, da po določenem času preide v "spanje". Ko ga zbudimo in izpišemo nov račun, se občasno zgodi, da nam ga ne potrdi na FURS. Izpiše ga brez EOR kode. Ko ga kasneje v Pregled računov označimo in ga potrdimo, ga potrdi normalno.
Problem je, ker stranka prejme račun brez EOR kode, če ga natisnemo po potrditvi še enkrat, pa dobi KOPIJO 1, kar pa ni najbolj užitno in verjetno sumljivo za inšpektorje.
A je kakšna rešitev? |
|
98 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Datum opravljene storitve - račun iz zbirnika | Zaprto | | |
Opis poročila
Pri kreiranju računa iz Zbirnika se pri "Datum opravljene storitve:" izpiše datum ko račun kreiramo.
Prav bi bilo, da se izpiše datum storitve od - datum storitve do. Potem tudi "Besedilo" Zbirnik: ..... spodaj ne bi bil potreben. |
|
100 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Sklic pri kreiranju računa iz Zbirnika | Zaprto | | |
Opis poročila
Pri kreiranju računa iz Zbirnika se sklic ne izpisuje pravilno. Izpiše se namreč številka računa "XXX-XX-0000X in ne kot je sklic pri ostalih računih.
Izpiše se naj isti sistem sklica kot pri drugih računih. |
|
101 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Storno iz Zbirnika - urejanje zbirnika | Zaprto | | |
Opis poročila
Pri kreiranju zbirnika se pojavi težava ob stornaciji. Ko postavko dodamo v zbirnik, ni več variante, da jo popravimo. Edina varianta je da pri Pregledu računov to postavko storniramo. Če to storimo nam pri kreiranju zaključka torej izpisa računa ostale zbirnike doda na račun normalno storniran zbirnik pa nam doda samo v negativnem (torej nam stornirani zbirnik odšteje na račinu in ga ne postavi v vrednost 0)
To ni dobro. Če dodamo 1 kos artikla in kasneje ta isti 1 kos storniramo, bi torej morala biti nula. Če že bi moralo biti prvo v "+" dodano in kasneje v "-" storno, ne pa samo "-", ker se račun tako ne ujema. Lahko bi torej dali možnost da se zbirnik popravi ali izbriše, ali pa tak artikel, ki je morda storniran, če že mora biti storniran ni viden na računu, saj stranka ne rabi videti naših napak. Mislim da to ne bi bilo sporno, saj uradno račun sploh še ni bil izdan, dokler zbirnika ne zaključimo. Pač, ne vem kako je to z zakonskega vidika, a zbirnik bi nam nekako moralo biti dovoljeno popravljeti, na kak način že pač? |
|
107 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Napaka pri urejanju računa | Zaprto | 2 | |
Opis poročila
Če kreiramo račun iz zbirnika se pojavljajo napake, ki sem jih že navedel v prejšnjih povzetkih. Sedaj ko te napake hočem popraviti z "Uredi račun" (da popravim sklic, ki se nepravilno izpiše, da popravim datume storitve od-do in podobno), se pojavi napaka. Če potrdim sicer "Prezri" se da popraviti, a ne vem če je vse OK. |
|
294 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Izpis statusa DDV v POS načinu | Zaprto | 2 | |
Opis poročila
Če v statusu DDV izpišemo besedilo "DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 (nisem zavezanec za DDV)" je le to predolgo za izpis na POS tiskalniku in ga ne izprinta v celoti, ga odreže.
Potreben bi bil prelom tega besedila v dve vrstici. |
|
297 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Sortiranje | Zaprto | | |
Opis poročila
V oknu "Pregled računov" ne deluje pravilno sortiranje in sicer po "Ime Računa"
Pri "Ime Računa" sortira takole:
xx-1-1
xx-1-10
xx- 1-11
....... šele nato
xx-1-2
xx-1-20 |
|
298 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Izpis dodatnega besedila / A4 izpis - dodatno | Zaprto | 2 | |
Opis poročila
Pri nastavitvah pod zavihkom A4 izpis - dodatno je možnost izpisa dodatnega besedila (priloga v_13.jpg označeno z rumeno) ki se izpiše na računu pri trr poslovanju.
Problem se nam pojavlja, ko na računu hočemo izpisati naprimer:
Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni po prejemu blaga.
Za zamudo pri plačilu si pridružujemo pravico obračuna zakonitih zamudnih obresti.
Tekst nam izpiše v eni vrsti in teče izven lista (priloga v_14.jpg)
A je možnost, da se besedilo prelomi ali morda izpiše v dveh vrstah, kot je zapisano zgoraj, oziroma kot je to možno -primer- pri Dodatno besedilo (avtomatski izpis pri kreiranju A4 računa) označeno z modro barvo. Tu je možno izpisati v dveh ali več vrsticah.
|
|
300 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Vnos računa / predračuna / dobavnice A4 | Zaprto | | |
Opis poročila
Ko kreiramo podatke A4 se pojavljajo problemi in bi nekatere stvari bilo dobro dodelati.
Že omenjeno v prejšnjih poročilih
- pri izbiri produkta bi bil zelo priporočljiv dvoklik na sam artikel.
- poenotiti bi bilo potrebeno vnos artiklov z spreminjanjem postavk in tistih, ki imamo nastavljene, da so fiksne (ko vnašamo se nam včasih odpre okno za spremembo postvak, včasih se nam direktno vpiše kar v dokument in če točno ne vemo kateri artikel je fiksen nam vnese kar količino 1. Pa spet brisanje vnešenih, ponovni vnos po drugem postopku. Dajmo to nekako poenotit)
Nove težave
- ko sam artikel uredimo (naziv, cena, količina) ga vnesemo v postavke računa in tu se pojavi problem, če smo naredili kakšno napako. Ne moremo več popravljati naziva, cene, skratka nič več. Postavko lahko samo zbrišemo in spet vnesemo na novo. To žal ni najbolje, časovno zamudno, ....
- v kolikor kasneje predračun, ko je že ustvarjen hočemo popravljati je zadeva zopet ista. Stranka se odloči, da bo določen artikel imela v večji količini ali pač kakšna sprememba in moramo zopet staro postavko brisati, ustvarjati novo, skratka zamudno.
A se da to morda urediti tako ali pač na kak podoben način, da kliknemo v vrstico produkta in se nam omogoči, da lahko v določeni celici napako popravimo. Jasno, da na primer, ko je račun zaključen z zaključkom, da to ni več mogoče. Pri predračunih, dobavnicah pa bi bilo to zaželjeno.
|
|
306 | Normalno | SShop | Napaka | Včasih | Kategorije produktov | Zaprto | | |
Opis poročila
Pri kategorijah produktov, bi morda bilo smiselno, da se uvede dodatna postavka, kjer bi lahko izbirali katera kategorija bi bila aktivna, prikazana in katera ne v Blagajni ZnD. Namreč, ko se ena izmed kategorij trenutna ne uporabla, bi lahko celotno skupino (kategorijo) dali neaktivno (nevidno) in bi jo v primeru potrebe po uporabi spet lahko vidno dadali. Sedaj, če jo hočemo skriti, moramo pri vsakem artiklu posebej kategorijo počistiti, kar pa je pri večjih količinah artikla v eni kategoriji lahko zelo trajajoče. |
|
314 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Popravilo, stornacija dobavnice | Zaprto | | |
Opis poročila
Stranka kupi artikel, kreiramo dobavnico, jo izpišemo in stranka si v tem primeru premisli:
- namesto enega komada bi imela naprimer 3 / pišemo novo dobavnico še za 2 kosa / delna rešitev, ker zdaj lahko izpišemo račun iz večih dobavnic, bi pa bilo verjetno enostavneje, da dobavnico ponovno odpremi in jo popravimo, dokler še ni izpisan račun?
- drug primer je težji, ko si stranka premisli in ne vzame tega artikla / kaj sedaj. Ne gre dobavnice stornirat, ne popraviti?
- vsak je zmotljiv, izberemo po pomoti napačen naslov, artikel, količino ali kaj podobnega, pa zopet dobavnica ni popravljiva, ne moremo je stornirati, skratka za inšpektorje je to takoj sumljiva zadeva, da hočemo nekaj prekriti, zaloga se podira, ni tako kot bi moralo biti.
Prav tako smo že omenjali tudi druge dokumente, ki jih prav tako me moremo popravljati niti takrat, ko jih še ne zaključimo.
To so napake, ki nas uporabnike ovirajo pri delu in tudi delno silijo v nepravilnosti ne po naši krivdi, saj ne moremo svoje znane napake zaradi programske napake izvesti na pravilen način. Tale BT SimpleShop je dobra zamisel, da lahko povemo svoje težave, le nekatere se predolgo zadržujejo na seznamu. Razumem, da vsako delo zahteva svoje znanje in čas, ampak saj veste, kot uporabniki bi tudi radi prihranili kaj časa in si olajšali delo, zato sporočamo te napake in pobude, da skupaj z vami naredimo dober program za vse.
ps.
o podobni zadevi glede stornacije je na BT bilo pisano že 13.1.2016, torej čakamo na popravek že skoraj leto dni. Se opravičujem, ampak prosim če nas lahko razumete, čeprav zadeva ne sodi v to rubriko.
|
|
321 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Popravek ponudbe - osveževanje | Zaprto | | |
Opis poročila
Pri novo dodanih ponudbah, mislim da zadeva ne deluje povsem kot bi morala:
- vnesemo ponudbo (vse ok)
- ko sedaj odpremo pregled ponudb in ponudbo hočemo popraviti, jo lahko popravimo brez težav, jo sprintamo in do tu deluje vse ok.
- ko preverimo vnešeno ponudbo v oknu pregled ponudb nam zadeve ne obnovi (ostaja ster skupen znesek itd). Potreben je ponoven zagon okna pregled ponudb ali vsaj z okencem vsi preklopiti da nam zadevo osveži.
Prav bi bilo da nam to osveži takoj, ker če hočemo oziroma takoj sprintamo še eno kopijo brez da osvežimo nam sprinta nepopravljeno ponudbo. |
|
322 | Normalno | SShop | Napaka | Včasih | Označi vse, Odznači vse | Zaprto | 1 | |
Opis poročila
Pri "Produktih" funkcija "Označi vse", "Odznači vse" deluje z zamikom. Ko kliknemo "Ročni vnos cene" in potem "Označi ali Odznači" nam to izvede v naslednji koloni, v tem primeru "Lastni naziv" in to potem pri vseh zamika naprej. Pri "uporaba serijske številke" pa sploh ne deluje.
Morda šekje drugje ista napaka. |
|
323 | Normalno | SShop | Napaka | Včasih | Opomba - opis pri postavki | Zaprto | | |
Opis poročila
Pri "Blagajna ZnD" je bila dodana možnost "Vnos opombe". Tu mi nekako manjka opcija, da opombo izpišemo v novi vrstici. (morda bi bilo dobro nekje v splošnih nastavitvah uvesti, da nam, če želimo opombo vedno izpisuje v novi vrstici, ali prevzeto, da izpisuje v novi vrstici in po izbiri to izklopimo) Bi pa bilo priporočljivo da tole opombo lahko vnesemo že v oknu "Ročni vnos" da kasneje ne klikamo še enkrat na postavko.
Pri "Vnos računa A4" to isto opcijo imenujemo "opis" ko dvokliknemo na vnešeno postavko. A gre tu za isto zadevo, za isto opombo ali opis? Če gre za isto bi lahko bil poenoten naziv.
Kasneje pri pregledu "Produkti" se nam ta opomba ali opis nikjer ne vpiše v bazo za kasnejše vpoglede. Sicer pri "Produkti" imamo kolono "Opis". A gre tu za isto postavko? Lahko bi se ta opomba ali opis, kateri je pač pravi naziv in če gre za isto postavko, shranila v bazo "Produkti" oziroma kontra. Če shranimo v "Produkti" ta "Opis" trajno za določen produkt, a se nam izpiše vedno ko uporabimo ta produkt pri izpisu računa? To so kombinacije, ki bi jih bilo morda dobro povezati. |
|
325 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Popravljanje naziva artikla na računu | Zaprto | 5 | |
Opis poročila
Pri Vnosu računa A4 vnesemo zraven vseh podatkov še artikel - naziv in opombo. (slika v_17).
Ko sedaj artikel hočemo popraviti je to možno, popravimo naziv in opombo (slika v_18), račun zaključimo.
Na izpisanem računu se pojavi napaka in sicer popravljen naziv ni upoštevan, opomba pa je ok (slika v_19). Pri pregledu računa je upoštevan nepopravljen naziv (slika v_20), če pa gremo na urejanje računa pa je popravljen naziv (slika v_21), tu nekaj ni ok.
|
|
333 | Normalno | SShop | Napaka | Včasih | Izpis računa iz ponudbe - nepravilna številka računa | Zaprto | | |
Opis poročila
Ko ustvarimo v programu ponudbo in kasneje iz punudbe ustvarimo A4 račun, program ne določi pravilne številke računu in sicer prvi fiksni del je ok medtem ko številko računa da * (XX-2-* moralo bi na primer biti XX-2-126) Številko zasede, ker naslednji normalni račun je naprimer XXX-2-127. To se dogaja pri ustvarjanju gotovinskega računa iz ponudbe, torej ko odstranimo kljukico iz Kartica in TRR. Kako je pri plačilu s kartico ali na TRR ne vem, ker nisem imel takšnega primera.
Kasneje pri pregledu računov tudi Sklica ne kreira pravilno in povezave na Vezni dokument tudi ni.
Tak račun je davčno potrjen (brez številke ?) in tudi stranki oddan dejansko brez številke (kaj dobavitelj vnese pri svojem knjiženju?)
Dobro bi bilo preveriti tudi kako to deluje ko izpisujemo račun iz Predračuna ali Dobavnice??? |
|
386 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Napaka pri kreiranju A4 dokumentov | Zaprto | 5 | |
Opis poročila
Pri kreiranju dokumentov A4 (dobavnica, predračun, ponudba, morda še kje) se pojavi napaka pri vnosu 4 mestne cene.
Ko vnesemo artikel naprimer s ceno 1,2345€ in količina naprimer 20 kosov nam preračun in seštevek naredi kot mora (24,69€). Ko pa slučajno ta artilel hočemo popraviti z "Uredi postavko", naj bo to naziv ali kaj drugega, pa nam avtomatsko prevzane dvomestno ceno in sicer 1,23€, kar se v seštevku kasneje razlikuje (24,69€).
Vedno torej moramo paziti, da v primeru urejanja postavke (naprimer naziva ali opombe) papravljamo tudi ceno, v kolikor je 4 mestna. To se dogaja v primeru ročnega vnosa. V primeru, da imamo v "Produktih" vnešeno 4 mestno ceno pa nam že pri osnovnem vnosu upošteva samo 2 mestno. |
|
390 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Napaka izračuna 4 mestne decimalke | Zaprto | 3 | |
Opis poročila
Z verzijo 154 napaka, mislim da še vedno ni odpravljena, razen če je potrebno kje nastaviti kaj posebnega, da računa z štirimestnimi številkami.
Prilagam sliko, kjer je vidno, da v enem primeru deluje, v vseh ostalih pa nam zadeva ne špila. (v_24.jpg)
|
|
414 | Normalno | SShop | Napaka | Včasih | Način plačila | Zaprto | 2 | |
Opis poročila
Pri "Načinu plačila" se nam števila razlikujejo in sicer če pogledamo v okno "Način plačila" imamo vse zamaknjeno za eno število (priložena slika v_25.jpg). Torej na enem seznamu imamo 1=gotovina; na drugem 0=gotovina.
Posledično verjetno sledi, da nam v tabeli Pregled računov plačil z Moneto sploh ne prikazuje, oziroma nam jih prikaže le v primeru, da spodaj izklopimo vse potrditvene kljukice za prikaz (priložena slika v_26.jpg). Ni dovolj niti da označimo samo "Ostalo", kar bi morda bilo logično.
Morda pa vsaj dodamo še potrditveno polje "Moneta"? |
|
439 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Opombe za produkte | Zaprto | | |
Opis poročila
Pred kakim letom smo v FS#323 pisali o opombah pri artiklih.
Opisana zadeva, bi nam večkrat prišla prav, predvsem v tem pomenu, da bi vnešena opomba zapisana pod "Opis" v prodiktih bila izpisana tudi na računu. Tudi če imamo v nastavitvah pri "A4 izpis-postavke", označeno da naj "Omogoči izpis opisa produkta" se zadeva ne izpiše, ne na A4 ne na pos, bi pa bilo zaželjeno da se izpiše v obeh formatih.
Če sedaj operiramo z opisi, moramo vedno znova vnašati ta opis ali opombo, kar je že pravi naziv, ročno in za vsak račun posebej. Zamudno in neprijetno. |
|
440 | Normalno | SShop | Napaka | Včasih | Označi > Odstrani (vse) | Zaprto | 1 | |
Opis poročila
Označi > Odstrani (vse) v "Produktih" in "Stranke" ne deluje. Javlja napako in vse je zamaknjeno. Naprimer pri "Produktih" pod "Opis" nimamo kaj označevati, pri "Ročni vnos cene" ali "Lastni naziv" pa bi bilo potrebno, a ni možnosti. |
|
441 | Normalno | SShop | Napaka | Včasih | Označi > Odstrani (vse) | Zaprto | | |
Opis poročila
Označi > Odstrani (vse) v "Produktih" in "Stranke" ne deluje. Javlja napako in vse je zamaknjeno. Naprimer pri "Produktih" pod "Opis" nimamo kaj označevati, pri "Ročni vnos cene" ali "Lastni naziv" pa bi bilo potrebno, a ni možnosti. |
|
446 | Normalno | SShop | Napaka | Včasih | Opomba - opis pri produktih | Zaprto | 2 | |
Opis poročila
Ne vem ravno, če smo se pri odpravljanju napake FS#439 prav razumeli?
Želel sem povedati kar predstavljam na priloženi fotografiji v_28.jpg:
- v nastavitvah imamo potrjeno "Omogoči izpis opisa produkta".
- v "Produktih imamo pod "Opis" zavedeno pač neko opombo, ki bi se naj izpisala na računu.
- na računi nam tega tudi po posodobitvi ne izpiše?
Če si prav razlagam, bi pri vnosu produkta na račun to shranjeno opombo v "Prodikti" morali videti tudi v okencu za opombo (v_29.jpg)
Kot smo že pisali v FS#323 , pa bi se nam to moralo obratno vpisati tudi v "produkte" če z kljukico označimo "prikaži neuporabljene produkte" |
|
461 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Printanje opisa artikla na računu POS | Čakam na stranko | 1 | |
|
|
477 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana | Zaprto | 1 | |
|
|
478 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Produkti - zamik skupnega označevanja | Zaprto | 1 | |
|
|
481 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Napake pri izpisu ponudb | Zaprto | | |
|
|
485 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Delno plačilo računa | Zaprto | 1 | |
|
|
486 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Ponudba z gotovinskim plačilom | Zaprto | | |
|
|
487 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana | Zaprto | 2 | |
|
|
489 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Prikaz plačano/neplačano in vezava plačil na izvorni do... | Nepotrjeno | | |
|
|
490 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Označitev ponudbe kot plačano | Nepotrjeno | | |
|
|
494 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Označi > Odstrani (vse) | Zaprto | 1 | |
|
|
529 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Nadgradnja - Storno dobavnice | Dodeljeno (ponovno) | 2 | |
|
|
547 | Normalno | SShop | Napaka | Včasih | Opisa postavke ne sprinta na računu kreiranem iz ponudb ... | Zaprto | 1 | |
|
|
550 | Normalno | SShop | Napaka | Vedno | Nedelovanje povezave s FURS - po zagonu računalnika iz ... | Zaprto | | |
|
|
51 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Včasih | Skupni znesek v oknu "Ročni vnos" pri Blagajna ZnD | Zaprto | 1 | |
|
|
57 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Vedno | Vnosno okno in kategorije produktov | Nepotrjeno | 1 | |
|
|
58 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Vedno | Izbira artikla pri A4 kreiranju dokumenta | Zaprto | 1 | |
|
|
102 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Včasih | Podaljšanje vnosnega okna - Ročni vnos | Zaprto | 1 | |
|
|
282 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Vedno | Okno "stranke" v Blagajni ZnD | Zaprto | 1 | |
|
|
283 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Vedno | Spreminjanje seznama strank po svojih željah | Zaprto | | |
|
|
312 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Vedno | Datum plačila na praznični dan | Zaprto | | |
|
|
315 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Vedno | Pregled računov, predračunov, ... | Zaprto | | |
|
|
317 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Vedno | Vnašanje nove stranke | Zaprto | | |
|
|
318 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Včasih | Vnašanje produktov | Zaprto | | |
|
|
324 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Včasih | Predogled A4; Predogled POS | Razvoj | | |
|
|
400 | Normalno | SShop | Prošnja (razvoj) | Včasih | A4 ponudba -> A4/POS račun | Dodeljeno | | |
|