|
489 | Normalno | Vedno | Napaka | Prikaz plačano/neplačano in vezava plačil na izvorni do... | Nepotrjeno | | |
Vidko | | 28.12.2018 | 28.12.2018 |
Opis poročila
Ob izbiri kljukic plačano, ne plačano pri pregledu predračunov, dobavnic in morda še kje zadeva ne deluje, kot bi moralo.
Za dobavnice velja, da če izberemo "Plačano + faktorirano" se ne zgodi nič. Če izberemo "Označi kot fakturirano" nam ponudi datum, ki nam označi da je dobavnica plačana, kar ni saj, je samo fakturirana in še ne plačana. Moralo bi biti obratno in bi nam ta datum moralo ponuditi pri "Plačano + faktorirano". Ko kasneje izbiramo s kljukicami Prikaži plačane, Prikaže neplačane zadeva ne kaže pravilno.
Pri predračunih se dogaja isto in morda še kje?
Vse zadeve okrog plačil, pa bi morale biti avtomatsko vezane na sam račun, ki je bil izdan iz določenega dokumenta. Torej ko ustvarimo iz ponudbe, dobavnice, predračuna ali kateregakoli dokumenta račun in ta račun kasneje označimo kot plačan, bi se pogojno moral vezni dokument označiti kot plačan. To je edino pravilno in avtomatsko nezmotljivo. |
|
490 | Normalno | Vedno | Napaka | Označitev ponudbe kot plačano | Nepotrjeno | | |
Vidko | | 28.12.2018 | 28.12.2018 |
Opis poročila
Kako označiti določeno ponudbo da je plačana, zaključena?
Po mojem ni variante, razen da jo označimo kot plačano preden izdamo račun za to ponudbo ??? |
|
51 | Normalno | Včasih | Prošnja (razvoj) | Skupni znesek v oknu "Ročni vnos" pri Blagajna ZnD | Zaprto | 1 | |
Vidko | simpleshop | 28.01.2016 | 31.01.2016 |
Opis poročila
Pri kreiranju računa preko "Blagajna ZnD" se po izbiri artikla odpre okno "Ročni vnos" Tukaj imamo v oknu izračunan znesek za en kos (cena + popust) A bi bilo smiselno dodati še skupni znesek (cena + popust x količina)? |
|
97 | Normalno | Včasih | Napaka | Nepotrditev računa na FURS | Zaprto | | |
Vidko | | 11.04.2016 | 22.04.2016 |
Opis poročila
Ker izpisujemo manjše število računov, imamo računalnik nastavljen tako, da po določenem času preide v "spanje". Ko ga zbudimo in izpišemo nov račun, se občasno zgodi, da nam ga ne potrdi na FURS. Izpiše ga brez EOR kode. Ko ga kasneje v Pregled računov označimo in ga potrdimo, ga potrdi normalno.
Problem je, ker stranka prejme račun brez EOR kode, če ga natisnemo po potrditvi še enkrat, pa dobi KOPIJO 1, kar pa ni najbolj užitno in verjetno sumljivo za inšpektorje.
A je kakšna rešitev? |
|
102 | Normalno | Včasih | Prošnja (razvoj) | Podaljšanje vnosnega okna - Ročni vnos | Zaprto | 1 | |
Vidko | root | 14.04.2016 | 25.04.2016 |
Opis poročila
Zgodi se nam, da imamo artikel z daljšim nazivom, pa nam v vnosnem oknu na prikaže celotnega naziva in ko hočemo kaj popraviti ali dopolniti se moramo pomikati po okencu.
Na fotki dodajam predlog za rešitev, če je možna, da pridobimo nekaj mest. |
|
318 | Normalno | Včasih | Prošnja (razvoj) | Vnašanje produktov | Zaprto | | |
Vidko | | 01.02.2017 | 05.03.2017 |
Opis poročila
Pri vnašanju produktov se večkrat pojavi, da gre za produkt, ki je skoraj identičen že nekemu vnešenemu produktu.
Da ne bi za nov produkt bilo potrebno vnašati vseh parametrov, bi bilo dobro uvesti morda podvojitev produkta. Torej z desnim klikom na produkt, kot imamo sedaj na primer možnost "Uredi produkt" dodali "Podvoji produkt". Odpre se nam okno z obstoječim produktom, kjer je možnost, da podatke ki se razlikujejo od že obstoječega popravimo in ga shranimo kot nov produkt. S tem bi skrajšali čas vnosa za zelo podobne produkte. |
|
323 | Normalno | Včasih | Napaka | Opomba - opis pri postavki | Zaprto | | |
Vidko | | 28.02.2017 | 05.03.2017 |
Opis poročila
Pri "Blagajna ZnD" je bila dodana možnost "Vnos opombe". Tu mi nekako manjka opcija, da opombo izpišemo v novi vrstici. (morda bi bilo dobro nekje v splošnih nastavitvah uvesti, da nam, če želimo opombo vedno izpisuje v novi vrstici, ali prevzeto, da izpisuje v novi vrstici in po izbiri to izklopimo) Bi pa bilo priporočljivo da tole opombo lahko vnesemo že v oknu "Ročni vnos" da kasneje ne klikamo še enkrat na postavko.
Pri "Vnos računa A4" to isto opcijo imenujemo "opis" ko dvokliknemo na vnešeno postavko. A gre tu za isto zadevo, za isto opombo ali opis? Če gre za isto bi lahko bil poenoten naziv.
Kasneje pri pregledu "Produkti" se nam ta opomba ali opis nikjer ne vpiše v bazo za kasnejše vpoglede. Sicer pri "Produkti" imamo kolono "Opis". A gre tu za isto postavko? Lahko bi se ta opomba ali opis, kateri je pač pravi naziv in če gre za isto postavko, shranila v bazo "Produkti" oziroma kontra. Če shranimo v "Produkti" ta "Opis" trajno za določen produkt, a se nam izpiše vedno ko uporabimo ta produkt pri izpisu računa? To so kombinacije, ki bi jih bilo morda dobro povezati. |
|
333 | Normalno | Včasih | Napaka | Izpis računa iz ponudbe - nepravilna številka računa | Zaprto | | |
Vidko | | 26.08.2017 | 01.09.2017 |
Opis poročila
Ko ustvarimo v programu ponudbo in kasneje iz punudbe ustvarimo A4 račun, program ne določi pravilne številke računu in sicer prvi fiksni del je ok medtem ko številko računa da * (XX-2-* moralo bi na primer biti XX-2-126) Številko zasede, ker naslednji normalni račun je naprimer XXX-2-127. To se dogaja pri ustvarjanju gotovinskega računa iz ponudbe, torej ko odstranimo kljukico iz Kartica in TRR. Kako je pri plačilu s kartico ali na TRR ne vem, ker nisem imel takšnega primera.
Kasneje pri pregledu računov tudi Sklica ne kreira pravilno in povezave na Vezni dokument tudi ni.
Tak račun je davčno potrjen (brez številke ?) in tudi stranki oddan dejansko brez številke (kaj dobavitelj vnese pri svojem knjiženju?)
Dobro bi bilo preveriti tudi kako to deluje ko izpisujemo račun iz Predračuna ali Dobavnice??? |
|
413 | Normalno | Včasih | Prošnja (razvoj) | Zbirnik | Zaprto | | |
Vidko | | 26.01.2018 | 30.01.2018 |
Opis poročila
V glavni vrstici menijev ne moremo nikjer najti "Zbirnika"
Če delamo z zbirniki in če ga v bližnjicah nimamo vstavljenega, dejansko ne moramo dostopati do pregleda zbirnikov. Lahko bi ga naprimer dodali pod "Dokumenti" in "Seznam dokumentov" in "Pregled zbirnikov" |
|
414 | Normalno | Včasih | Napaka | Način plačila | Zaprto | 2 | |
Vidko | | 29.01.2018 | 01.02.2018 |
Opis poročila
Pri "Načinu plačila" se nam števila razlikujejo in sicer če pogledamo v okno "Način plačila" imamo vse zamaknjeno za eno število (priložena slika v_25.jpg). Torej na enem seznamu imamo 1=gotovina; na drugem 0=gotovina.
Posledično verjetno sledi, da nam v tabeli Pregled računov plačil z Moneto sploh ne prikazuje, oziroma nam jih prikaže le v primeru, da spodaj izklopimo vse potrditvene kljukice za prikaz (priložena slika v_26.jpg). Ni dovolj niti da označimo samo "Ostalo", kar bi morda bilo logično.
Morda pa vsaj dodamo še potrditveno polje "Moneta"? |
|
440 | Normalno | Včasih | Napaka | Označi > Odstrani (vse) | Zaprto | 1 | |
Vidko | | 06.02.2018 | 06.02.2018 |
Opis poročila
Označi > Odstrani (vse) v "Produktih" in "Stranke" ne deluje. Javlja napako in vse je zamaknjeno. Naprimer pri "Produktih" pod "Opis" nimamo kaj označevati, pri "Ročni vnos cene" ali "Lastni naziv" pa bi bilo potrebno, a ni možnosti. |
|
446 | Normalno | Včasih | Napaka | Opomba - opis pri produktih | Zaprto | 2 | |
Vidko | | 09.02.2018 | 11.02.2018 |
Opis poročila
Ne vem ravno, če smo se pri odpravljanju napake FS#439 prav razumeli?
Želel sem povedati kar predstavljam na priloženi fotografiji v_28.jpg:
- v nastavitvah imamo potrjeno "Omogoči izpis opisa produkta".
- v "Produktih imamo pod "Opis" zavedeno pač neko opombo, ki bi se naj izpisala na računu.
- na računi nam tega tudi po posodobitvi ne izpiše?
Če si prav razlagam, bi pri vnosu produkta na račun to shranjeno opombo v "Prodikti" morali videti tudi v okencu za opombo (v_29.jpg)
Kot smo že pisali v FS#323 , pa bi se nam to moralo obratno vpisati tudi v "produkte" če z kljukico označimo "prikaži neuporabljene produkte" |