|
287 | Normalno | Vedno | Napaka | Načini plačila - napaka | Zaprto | 1 | |
RobertSShop | | 10.06.2016 | 10.06.2016 |
Opis poročila
Ko klikneš na načini plačila doda postavko NegRač, Zbirnik, Moneta in pri vsaki sporoči napako DataGridView Default Error Dialog. Novih postavk ne moreš shraniti. Napaka se ponavlja, lahko samo prekineš - Esc. |
|
288 | Normalno | Vedno | Napaka | Koda artikla prekriva naziv artikla | Zaprto | 1 | |
GTz | | 10.06.2016 | 12.06.2016 |
Opis poročila
Pri daljših kodah se koda ter naziv prekrivata. Primer 12 mestna koda. |
|
290 | Normalno | Pogosto | Napaka | Gumb "Dodaj" pri "Vnos računa A4" ni aktiven | Zaprto | 1 | |
GTz | | 10.06.2016 | 12.06.2016 |
Opis poročila
Vnos računa A4:
Gumb "Dodaj" ni aktiven, če z normalnim tempom klilneš na Vnos računa A4 -> Nov račun -> Končni kupec -> vpis kode artikla.
Vnos računa A4 je potrebno zapreti ter ponovno odpreti. |
|
292 | Normalno | Včasih | Napaka | Prazen prostor med Količino in Vrednostjo | Zaprto | 1 | |
RobertSShop | | 20.06.2016 | 02.11.2016 |
Opis poročila
Program ne pomakne Cene ter Količine do Vrednosti ampak pusti prazen prostor. Zato tudi besedilo zlomi v dve vrsti. (ESET NOD32 Antivirus licenca za 1. del. postajo - 1 leto - Upokojenska) |
|
293 | Normalno | Včasih | Napaka | Datum opravljene storitve preveč v desno | Zaprto | 1 | |
RobertSShop | | 20.06.2016 | 21.06.2016 |
Opis poročila
Pri tiskanju računa na A4 (HP LaserJet) je potrebno celotno kolono Račun pomakniti bolj v levo, saj drugače Datum opravljene storitve od - do pride preveč v desno, posledično ne natisne vsega. |
|
300 | Normalno | Vedno | Napaka | Vnos računa / predračuna / dobavnice A4 | Zaprto | | |
Vidko | | 20.10.2016 | 02.01.2017 |
Opis poročila
Ko kreiramo podatke A4 se pojavljajo problemi in bi nekatere stvari bilo dobro dodelati.
Že omenjeno v prejšnjih poročilih
- pri izbiri produkta bi bil zelo priporočljiv dvoklik na sam artikel.
- poenotiti bi bilo potrebeno vnos artiklov z spreminjanjem postavk in tistih, ki imamo nastavljene, da so fiksne (ko vnašamo se nam včasih odpre okno za spremembo postvak, včasih se nam direktno vpiše kar v dokument in če točno ne vemo kateri artikel je fiksen nam vnese kar količino 1. Pa spet brisanje vnešenih, ponovni vnos po drugem postopku. Dajmo to nekako poenotit)
Nove težave
- ko sam artikel uredimo (naziv, cena, količina) ga vnesemo v postavke računa in tu se pojavi problem, če smo naredili kakšno napako. Ne moremo več popravljati naziva, cene, skratka nič več. Postavko lahko samo zbrišemo in spet vnesemo na novo. To žal ni najbolje, časovno zamudno, ....
- v kolikor kasneje predračun, ko je že ustvarjen hočemo popravljati je zadeva zopet ista. Stranka se odloči, da bo določen artikel imela v večji količini ali pač kakšna sprememba in moramo zopet staro postavko brisati, ustvarjati novo, skratka zamudno.
A se da to morda urediti tako ali pač na kak podoben način, da kliknemo v vrstico produkta in se nam omogoči, da lahko v določeni celici napako popravimo. Jasno, da na primer, ko je račun zaključen z zaključkom, da to ni več mogoče. Pri predračunih, dobavnicah pa bi bilo to zaželjeno.
|
|
303 | Normalno | Vedno | Razvoj | TISKANJE DUPLIKATOV RAČUNA | Zaprto | | |
Ucefarin | | 17.11.2016 | 02.01.2017 |
Opis poročila
Možnost izbire števila ponatisov računa. Sedaj lahko nastavimo samo z ozahtevkom tiskaj duplikat DA/NE.
Stranke želijo prenastavitev tiskov brez opozorilnega okna,... |
|
308 | Normalno | Včasih | Razvoj | POS način, Blagajna ZnD-status FURS | Zaprto | | |
RobertSShop | | 29.11.2016 | 02.01.2017 |
Opis poročila
Veliko strank ima zagon programa direktno v POS izdajanje računov. Zato bi bilo pomembno poleg statusa baterije dodati tudi statu FURS, saj le tako lahko vidi ali je povezava ustvarjena. |
|
309 | Normalno | Vedno | Razvoj | stranka:Zavezanec za DDV:DA-kuverta | Nepotrjeno | | |
RobertSShop | | 29.11.2016 | 29.11.2016 |
Opis poročila
Status DDV, bi bilo bolje narediti tako:
- ali pod sestavil,izdal kakor sedaj, vendar vsaj eno vrstico vmes prazno, da se loči, da je to podatek od stranke, sedaj izgleda, kakor, da je to izdajateljev DDV status
- še boljše pod imenom stranke, vendar dve vrstici prazni, da se DDV status ne vidi iz kuverte
|
|
310 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | prejeti računi | Nepotrjeno | | |
RobertSShop | | 29.11.2016 | 29.11.2016 |
Opis poročila
Za lažje poslovanje, bi rabili še postavko prejeti računi, kjer bi vpisovali prejete račune z možnostjo vpisa valute plačila, zaznamkom, da je plačano, delno plačano ter prikaz v koledarju. |
|
311 | Normalno | Vedno | Razvoj | vnos računa-Naročilo-koledarček | Zaprto | | |
RobertSShop | | 29.11.2016 | 03.01.2017 |
Opis poročila
Pri postavki Naročilo, bi bilo za dodati koledarček z datumom, saj pri naročilu (številka naročilnice) vedno tudi pišem datum izdaje naročilnice. Tako je tudi v e-računih UJP portala. |
|
313 | Normalno | Včasih | Napaka | UREJANJE PREDRAČUNA | Zaprto | | |
Ucefarin | | 06.12.2016 | 27.02.2017 |
Opis poročila
Pri urejanju predračuna ni mogočeno spreminjanje števila produktov, popusta, in ročnega vnosa novega produkta ali stortve,... |
|
316 | Normalno | Vedno | Napaka | Počasno delovanje Prevzem artiklov | Zaprto | | |
GTz | | 01.02.2017 | 12.03.2017 |
Opis poročila
Pri večjem številu produktov v bazi je vpisovanje prevzemnic zelo počasno in zamudno. |
|
317 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Vnašanje nove stranke | Zaprto | | |
Vidko | | 01.02.2017 | 27.02.2017 |
Opis poročila
Ko izpisujamo račun lahko določeno stranko poiščemo z "Izbira stranke".
Torej vpišemo iskani podatek (naziv, davčna ali podobno). Če je stranka že v naši bazi jo lepo izberemo in stvar je urejena.
Imamo pa morda težave, ko stranke še ni v naši bazi. Stranka nam zaupa davčno, poiščemo in ugotovimo da je v naši bazi ni. Potrdimo "Nova stranka" odpre se nam novo okno, vendar davčno, oz podatek, ki nam ga je zaupala stranka nam je pobegnil iz spomina. Pa znova povpraševanje in pisanje.
A je možno, da se tale podatek, ki smo ga vpisali v prvem oknu prenese v iskalno polje drugega okna in samo sprožimo iskanje, potrdimo oziroma shranimo poiskano stranko in jo tako vstavimo na račun. Skratka nekakšna hitrejša rešitev, da ne vnašamo dvakrat podatkov za iskanje. |
|
318 | Normalno | Včasih | Prošnja (razvoj) | Vnašanje produktov | Zaprto | | |
Vidko | | 01.02.2017 | 05.03.2017 |
Opis poročila
Pri vnašanju produktov se večkrat pojavi, da gre za produkt, ki je skoraj identičen že nekemu vnešenemu produktu.
Da ne bi za nov produkt bilo potrebno vnašati vseh parametrov, bi bilo dobro uvesti morda podvojitev produkta. Torej z desnim klikom na produkt, kot imamo sedaj na primer možnost "Uredi produkt" dodali "Podvoji produkt". Odpre se nam okno z obstoječim produktom, kjer je možnost, da podatke ki se razlikujejo od že obstoječega popravimo in ga shranimo kot nov produkt. S tem bi skrajšali čas vnosa za zelo podobne produkte. |
|
319 | Normalno | Včasih | Napaka | Pregled prodaje po artiklih na ekran | Nepotrjeno | | |
strikar | | 11.02.2017 | 11.02.2017 |
Opis poročila
Kje si je možno pogledat trenutno dnevno prodajo po ARTIKLIH na EKRAN brez izpisa? |
|
321 | Normalno | Vedno | Napaka | Popravek ponudbe - osveževanje | Zaprto | | |
Vidko | | 28.02.2017 | 12.03.2017 |
Opis poročila
Pri novo dodanih ponudbah, mislim da zadeva ne deluje povsem kot bi morala:
- vnesemo ponudbo (vse ok)
- ko sedaj odpremo pregled ponudb in ponudbo hočemo popraviti, jo lahko popravimo brez težav, jo sprintamo in do tu deluje vse ok.
- ko preverimo vnešeno ponudbo v oknu pregled ponudb nam zadeve ne obnovi (ostaja ster skupen znesek itd). Potreben je ponoven zagon okna pregled ponudb ali vsaj z okencem vsi preklopiti da nam zadevo osveži.
Prav bi bilo da nam to osveži takoj, ker če hočemo oziroma takoj sprintamo še eno kopijo brez da osvežimo nam sprinta nepopravljeno ponudbo. |
|
323 | Normalno | Včasih | Napaka | Opomba - opis pri postavki | Zaprto | | |
Vidko | | 28.02.2017 | 05.03.2017 |
Opis poročila
Pri "Blagajna ZnD" je bila dodana možnost "Vnos opombe". Tu mi nekako manjka opcija, da opombo izpišemo v novi vrstici. (morda bi bilo dobro nekje v splošnih nastavitvah uvesti, da nam, če želimo opombo vedno izpisuje v novi vrstici, ali prevzeto, da izpisuje v novi vrstici in po izbiri to izklopimo) Bi pa bilo priporočljivo da tole opombo lahko vnesemo že v oknu "Ročni vnos" da kasneje ne klikamo še enkrat na postavko.
Pri "Vnos računa A4" to isto opcijo imenujemo "opis" ko dvokliknemo na vnešeno postavko. A gre tu za isto zadevo, za isto opombo ali opis? Če gre za isto bi lahko bil poenoten naziv.
Kasneje pri pregledu "Produkti" se nam ta opomba ali opis nikjer ne vpiše v bazo za kasnejše vpoglede. Sicer pri "Produkti" imamo kolono "Opis". A gre tu za isto postavko? Lahko bi se ta opomba ali opis, kateri je pač pravi naziv in če gre za isto postavko, shranila v bazo "Produkti" oziroma kontra. Če shranimo v "Produkti" ta "Opis" trajno za določen produkt, a se nam izpiše vedno ko uporabimo ta produkt pri izpisu računa? To so kombinacije, ki bi jih bilo morda dobro povezati. |
|
327 | Normalno | Včasih | Prošnja (razvoj) | Avansni račun | Nepotrjeno | | |
dlibnik | | 05.06.2017 | 05.06.2017 |
Opis poročila
Pozdravljeni
Pri izdaji avansnih računov po prejemu predplačil, imam problem kasneje pri izdaji gotovinskega računa prikazati celoten znesek računa, oziroma ne morem odračunati že plačanega avansa.Kako je to možno izvesti, da bo razvidno in v skladu z zakonom.
hvala, lp
Danilo Libnik |
|
333 | Normalno | Včasih | Napaka | Izpis računa iz ponudbe - nepravilna številka računa | Zaprto | | |
Vidko | | 26.08.2017 | 01.09.2017 |
Opis poročila
Ko ustvarimo v programu ponudbo in kasneje iz punudbe ustvarimo A4 račun, program ne določi pravilne številke računu in sicer prvi fiksni del je ok medtem ko številko računa da * (XX-2-* moralo bi na primer biti XX-2-126) Številko zasede, ker naslednji normalni račun je naprimer XXX-2-127. To se dogaja pri ustvarjanju gotovinskega računa iz ponudbe, torej ko odstranimo kljukico iz Kartica in TRR. Kako je pri plačilu s kartico ali na TRR ne vem, ker nisem imel takšnega primera.
Kasneje pri pregledu računov tudi Sklica ne kreira pravilno in povezave na Vezni dokument tudi ni.
Tak račun je davčno potrjen (brez številke ?) in tudi stranki oddan dejansko brez številke (kaj dobavitelj vnese pri svojem knjiženju?)
Dobro bi bilo preveriti tudi kako to deluje ko izpisujemo račun iz Predračuna ali Dobavnice??? |
|
335 | Normalno | Vedno | Napaka | Davčni zavezanec DA ali NE | Zaprto | 2 | |
ljepi | | 01.09.2017 | 01.09.2017 |
Opis poročila
Ko zelis dodati stranko preko iskalnika pise da stranka ni zevezanec za DDV ko stranko shranis v programu shrani stranko da je zavezanec za DDV. |
|
374 | Normalno | Vedno | Napaka | Tiskanje prevzemnice ne deluje. | Zaprto | 2 | |
GTz | | 05.12.2017 | 05.12.2017 |
Opis poročila
Pri tiskanju prevzemnice pride do napake.
|
|
413 | Normalno | Včasih | Prošnja (razvoj) | Zbirnik | Zaprto | | |
Vidko | | 26.01.2018 | 30.01.2018 |
Opis poročila
V glavni vrstici menijev ne moremo nikjer najti "Zbirnika"
Če delamo z zbirniki in če ga v bližnjicah nimamo vstavljenega, dejansko ne moramo dostopati do pregleda zbirnikov. Lahko bi ga naprimer dodali pod "Dokumenti" in "Seznam dokumentov" in "Pregled zbirnikov" |
|
414 | Normalno | Včasih | Napaka | Način plačila | Zaprto | 2 | |
Vidko | | 29.01.2018 | 01.02.2018 |
Opis poročila
Pri "Načinu plačila" se nam števila razlikujejo in sicer če pogledamo v okno "Način plačila" imamo vse zamaknjeno za eno število (priložena slika v_25.jpg). Torej na enem seznamu imamo 1=gotovina; na drugem 0=gotovina.
Posledično verjetno sledi, da nam v tabeli Pregled računov plačil z Moneto sploh ne prikazuje, oziroma nam jih prikaže le v primeru, da spodaj izklopimo vse potrditvene kljukice za prikaz (priložena slika v_26.jpg). Ni dovolj niti da označimo samo "Ostalo", kar bi morda bilo logično.
Morda pa vsaj dodamo še potrditveno polje "Moneta"? |
|
439 | Normalno | Vedno | Napaka | Opombe za produkte | Zaprto | | |
Vidko | | 06.02.2018 | 08.02.2018 |
Opis poročila
Pred kakim letom smo v FS#323 pisali o opombah pri artiklih.
Opisana zadeva, bi nam večkrat prišla prav, predvsem v tem pomenu, da bi vnešena opomba zapisana pod "Opis" v prodiktih bila izpisana tudi na računu. Tudi če imamo v nastavitvah pri "A4 izpis-postavke", označeno da naj "Omogoči izpis opisa produkta" se zadeva ne izpiše, ne na A4 ne na pos, bi pa bilo zaželjeno da se izpiše v obeh formatih.
Če sedaj operiramo z opisi, moramo vedno znova vnašati ta opis ali opombo, kar je že pravi naziv, ročno in za vsak račun posebej. Zamudno in neprijetno. |
|
440 | Normalno | Včasih | Napaka | Označi > Odstrani (vse) | Zaprto | 1 | |
Vidko | | 06.02.2018 | 06.02.2018 | |
|
446 | Normalno | Včasih | Napaka | Opomba - opis pri produktih | Zaprto | 2 | |
Vidko | | 09.02.2018 | 11.02.2018 | |
|
484 | Normalno | Vedno | Razvoj | Izgled računa izdanega iz zbirnika | Zaprto | 2 | |
Vidko | | 26.12.2018 | 06.01.2019 | |
|
486 | Normalno | Vedno | Napaka | Ponudba z gotovinskim plačilom | Zaprto | | |
Vidko | | 26.12.2018 | 27.12.2018 | |
|
487 | Normalno | Vedno | Napaka | Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana | Zaprto | 2 | |
Vidko | | 26.12.2018 | 06.01.2019 | |
|
488 | Normalno | Vedno | Razvoj | Predogled dokumentov | Zaprto | 1 | |
Vidko | | 26.12.2018 | 26.04.2019 | |
|
489 | Normalno | Vedno | Napaka | Prikaz plačano/neplačano in vezava plačil na izvorni do... | Nepotrjeno | | |
Vidko | | 28.12.2018 | 28.12.2018 | |
|
490 | Normalno | Vedno | Napaka | Označitev ponudbe kot plačano | Nepotrjeno | | |
Vidko | | 28.12.2018 | 28.12.2018 | |
|
541 | Normalno | Vedno | Razvoj | Dobavnice - ustvari dobavnico | Zaprto | | |
RobertSShop | | 06.06.2019 | 21.08.2019 | |
|
542 | Normalno | Vedno | Razvoj | LOT, serijska številka | Nepotrjeno | | |
RobertSShop | | 06.06.2019 | 06.06.2019 | |
|
17 | Normalno | Vedno | Razvoj | Stranke - možnost izvoza podatkov | Zaprto | | |
RobertSShop | simpleshop | 13.01.2016 | 15.02.2016 | |
|
38 | Normalno | Včasih | Napaka | BRISANJE RAČUNOV | Zaprto | | |
| simpleshop | 20.01.2016 | 20.01.2016 | |
|
49 | Normalno | Včasih | Prošnja (razvoj) | Datum plačila računa | Zaprto | | |
| simpleshopddamijan | 26.01.2016 | 31.01.2016 | |
|
51 | Normalno | Včasih | Prošnja (razvoj) | Skupni znesek v oknu "Ročni vnos" pri Blagajna ZnD | Zaprto | 1 | |
Vidko | simpleshop | 28.01.2016 | 31.01.2016 | |
|
80 | Normalno | Vedno | Razvoj | Pregled predračunov → Pošlji e-pošto | Dodeljeno | | |
RobertSShop | simpleshop | 25.02.2016 | 25.02.2016 | |
|
102 | Normalno | Včasih | Prošnja (razvoj) | Podaljšanje vnosnega okna - Ročni vnos | Zaprto | 1 | |
Vidko | root | 14.04.2016 | 25.04.2016 | |
|
285 | Normalno | Včasih | Napaka | Napaka v produktih | Zaprto | | |
strikar | simpleshop | 31.05.2016 | 01.06.2016 | |
|
291 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Besedilo pod računom zlomi v dve vrsti | Zaprto | 1 | |
RobertSShop | simpleshop | 20.06.2016 | 12.12.2016 | |
|
614 | Urgentno | Včasih | Prošnja (razvoj) | Pregled računov - prevetritev CSV izvoz | Zaprto | | |
root | root | 22.04.2021 | 28.04.2021 | |
|
8 | Urgentno | Vedno | Napaka | Uporaba tehtnice preko BAR koda v formi Blagajna ZnD | Zaprto | 1 | |
simpleshop | ddamijan | 13.01.2016 | 16.01.2016 | |
|
44 | Normalno | Včasih | Prošnja (razvoj) | Pravice zaposlenim | Zaprto | | |
| ddamijan | 23.01.2016 | 24.01.2016 | |
|
74 | Visoka | Pogosto | Napaka | Pregled zaloge -> Prikaz zaloge na določen datum | Zaprto | | |
simpleshop | ddamijan | 17.02.2016 | 05.03.2016 | |
|
87 | Normalno | Vedno | Napaka | potrjevanje davčnih računov | Zaprto | 3 | |
primozstrgar | ddamijan | 10.03.2016 | 10.03.2016 | |
|
325 | Normalno | Vedno | Napaka | Popravljanje naziva artikla na računu | Zaprto | 5 | |
Vidko | ddamijan | 20.03.2017 | 21.05.2017 | |
|
329 | Normalno | Vedno | Napaka | Izpis opombe A4 | Zaprto | | |
arset | ddamijan | 23.06.2017 | 27.06.2017 | |