|
413 | Normalno | Včasih | Prošnja (razvoj) | Zbirnik | Zaprto | | |
Vidko | | 26.01.2018 | 30.01.2018 |
Opis poročila
V glavni vrstici menijev ne moremo nikjer najti "Zbirnika"
Če delamo z zbirniki in če ga v bližnjicah nimamo vstavljenega, dejansko ne moramo dostopati do pregleda zbirnikov. Lahko bi ga naprimer dodali pod "Dokumenti" in "Seznam dokumentov" in "Pregled zbirnikov" |
|
414 | Normalno | Včasih | Napaka | Način plačila | Zaprto | 2 | |
Vidko | | 29.01.2018 | 01.02.2018 |
Opis poročila
Pri "Načinu plačila" se nam števila razlikujejo in sicer če pogledamo v okno "Način plačila" imamo vse zamaknjeno za eno število (priložena slika v_25.jpg). Torej na enem seznamu imamo 1=gotovina; na drugem 0=gotovina.
Posledično verjetno sledi, da nam v tabeli Pregled računov plačil z Moneto sploh ne prikazuje, oziroma nam jih prikaže le v primeru, da spodaj izklopimo vse potrditvene kljukice za prikaz (priložena slika v_26.jpg). Ni dovolj niti da označimo samo "Ostalo", kar bi morda bilo logično.
Morda pa vsaj dodamo še potrditveno polje "Moneta"? |
|
439 | Normalno | Vedno | Napaka | Opombe za produkte | Zaprto | | |
Vidko | | 06.02.2018 | 08.02.2018 |
Opis poročila
Pred kakim letom smo v FS#323 pisali o opombah pri artiklih.
Opisana zadeva, bi nam večkrat prišla prav, predvsem v tem pomenu, da bi vnešena opomba zapisana pod "Opis" v prodiktih bila izpisana tudi na računu. Tudi če imamo v nastavitvah pri "A4 izpis-postavke", označeno da naj "Omogoči izpis opisa produkta" se zadeva ne izpiše, ne na A4 ne na pos, bi pa bilo zaželjeno da se izpiše v obeh formatih.
Če sedaj operiramo z opisi, moramo vedno znova vnašati ta opis ali opombo, kar je že pravi naziv, ročno in za vsak račun posebej. Zamudno in neprijetno. |
|
440 | Normalno | Včasih | Napaka | Označi > Odstrani (vse) | Zaprto | 1 | |
Vidko | | 06.02.2018 | 06.02.2018 |
Opis poročila
Označi > Odstrani (vse) v "Produktih" in "Stranke" ne deluje. Javlja napako in vse je zamaknjeno. Naprimer pri "Produktih" pod "Opis" nimamo kaj označevati, pri "Ročni vnos cene" ali "Lastni naziv" pa bi bilo potrebno, a ni možnosti. |
|
441 | Normalno | Včasih | Napaka | Označi > Odstrani (vse) | Zaprto | | |
Vidko | simpleshopddamijan | 06.02.2018 | 08.02.2018 |
Opis poročila
Označi > Odstrani (vse) v "Produktih" in "Stranke" ne deluje. Javlja napako in vse je zamaknjeno. Naprimer pri "Produktih" pod "Opis" nimamo kaj označevati, pri "Ročni vnos cene" ali "Lastni naziv" pa bi bilo potrebno, a ni možnosti. |
|
446 | Normalno | Včasih | Napaka | Opomba - opis pri produktih | Zaprto | 2 | |
Vidko | | 09.02.2018 | 11.02.2018 |
Opis poročila
Ne vem ravno, če smo se pri odpravljanju napake FS#439 prav razumeli?
Želel sem povedati kar predstavljam na priloženi fotografiji v_28.jpg:
- v nastavitvah imamo potrjeno "Omogoči izpis opisa produkta".
- v "Produktih imamo pod "Opis" zavedeno pač neko opombo, ki bi se naj izpisala na računu.
- na računi nam tega tudi po posodobitvi ne izpiše?
Če si prav razlagam, bi pri vnosu produkta na račun to shranjeno opombo v "Prodikti" morali videti tudi v okencu za opombo (v_29.jpg)
Kot smo že pisali v FS#323 , pa bi se nam to moralo obratno vpisati tudi v "produkte" če z kljukico označimo "prikaži neuporabljene produkte" |
|
464 | Normalno | Vedno | Napaka | Program izbriše artikle iz računa kljub prekinitvi urej ... | Zaprto | 1 | |
RobertSShop | ddamijan | 16.07.2018 | 26.07.2018 |
Opis poročila
Dokumenti > Pregled računov > (desni klik) Uredi račun.
Kljub razveljavitvi, prekinitvi se pobrišejo artikli iz računa. Ostale vrednosti ostanejo nespremenjene, ostane tudi znesek za plačilo. |
|
465 | Normalno | Včasih | Napaka | Stranke - napaka grafičnega izrisa | Zaprto | 1 | |
root | ddamijan | 27.07.2018 | 28.07.2018 |
Opis poročila
Z uvedbo NPoco je v "Stranke" napaka grafičnega izpisa.
Sam grafični izpis deluje recimo v "Zaposleni", ne glede na verzijo ZedGraph in ne glede na verzijo ZedGraph je napaka od kar je uveden NPoco. |
|
477 | Normalno | Vedno | Napaka | Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana | Zaprto | 1 | |
Vidko | | 19.10.2018 | 25.12.2018 |
Opis poročila
Po posodobitvi 5.7.1.304, ko je bilo dodano polje "Kompenzacija višine noge" ne printa noge na A4 izpisu.
Tudi če spreminjamo prednastavljen parameter "50" navzgor ali navzdol, se ne spremeni nič. Vedno je nenatisnjen. |
|
478 | Normalno | Vedno | Napaka | Produkti - zamik skupnega označevanja | Zaprto | 1 | |
Vidko | ddamijan | 23.10.2018 | 06.11.2018 |
Opis poročila
Zopet prihaja do zamika v kolonah pri skupnem označevanju posameznih območjih.
To se dogaja pri "Produktih", morda pa še kje? |
|
479 | Normalno | Včasih | Vprašanje / Preverba | Napačno številčenje računov pri odpiranju nove blagajne | Zaprto | | |
Vidko | | 03.11.2018 | 25.12.2018 |
Opis poročila
Ob zapiranju stare in odpiranju nove blagajne prihaja do napačnega številčenja računov.
Ne začne številčiti z 1 ampak nadaljuje z naslednjo številko računa iz prejšnje blagajne. |
|
481 | Normalno | Vedno | Napaka | Napake pri izpisu ponudb | Zaprto | | |
Vidko | | 10.11.2018 | 25.12.2018 |
Opis poročila
Pri izpisu ponudb prihaja do napak in sicer je teh kar nekaj:
* če kreiramo ponudbo z načinom plačila TRR potem
- nam na ponudbi izpiše RAČUN PLAČAN, kar ne bi smelo biti izpisano, saj gre za ponudbo
- nam ne izpiše "Lastnoročnega podpisa, štampiljke" vnešenega pod zavihkom "A4 izpis - dodatno"
- nam ne izpiše "Noga" vnešen pod zavihkom "A4 izpis - grafika", kot na nobenem dokumentu od verzije 5.7.1.304 naprej
- bi nam moralo izpisati TRR, na katerega je možnost plačila po ponudbi
- bi nam moralo izpisati veljavnost ponudbe, ki je vnešena pri kreiranju ponudbe pod "Datum storitve DO"
* če pa kreiramo ponudbo z načinom plačila gotovina potem:
- nam na ponudbi ne izpiše postavke "Izpiši dodatno besedilo" vnešeno pod zavihkom "A4 izpis - dodatno"
- nam ne izpiše "Lastnoročnega podpisa, štampiljke" vnešenega pod zavihkom "A4 izpis - dodatno"
- nam ne izpiše "Noga" vnešen pod zavihkom "A4 izpis - grafika", kot na nobenem dokumentu od verzije 5.7.1.304 naprej
- bi nam moralo izpisati veljavnost ponudbe, ki je vnešena pri kreiranju ponudbe pod "Datum storitve DO" |
|
483 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Plačan račun izdan iz zbirnikov | Zaprto | | |
Vidko | | 26.12.2018 | 06.01.2019 |
Opis poročila
Ko označimo v pregledu računov, da je račun, ki je bil izdan iz zbirnikov, plačan ali po novi izdaji verzije programa "Dodamo plačilo", bi se nam zbirniki iz katerih je bil izdan račun, avtomatsko moral označiti kot plačani.
Sedaj, če hočemo da vemo da je zbirnik bil poravnan, ročno poklikati vsak zbirnik in označiti da je plačan. |
|
484 | Normalno | Vedno | Razvoj | Izgled računa izdanega iz zbirnika | Zaprto | 2 | |
Vidko | | 26.12.2018 | 06.01.2019 |
Opis poročila
Pri izdaji računov iz zbirnika se nam pri A4 izpisu čudno izpišejo postavke na računu. Prilagam izpis v_32.jpg.
Lahko bi ta izpis izboljšali, olepčali, kot je to pri izpisu pos, ko je stvar pregledna. Prilagam tudi možen predlog v_33.jpg.
Če je predlog prezahteven naj vsaj med naziv izdelka in Zbirnik: 2018.. dodamo neko ločilo, da se ve zakaj gre. |
|
485 | Normalno | Vedno | Napaka | Delno plačilo računa | Zaprto | 1 | |
Vidko | | 26.12.2018 | 06.01.2019 |
Opis poročila
Nova funkcija "dodaj plačilo" ne deluje kot bi morala.
Če dodamo delno plačilo za nek račun, pri "Pregledu računov" za ta račun, ko izbiramo kljukice plačano ali ne plačano, računa ne prikaže nikjer, tako da ne vemo ali je plačan ali ne, razen po statusu plačila pod 4.
Če dodajamo za en račun več plačil, ne vemo koliko je bilo katero plačilo, ker nikjer ni to v oknu "Dodaj plačilo" razvidno, razen če gremo v podrobnosti plačila. Lahko bi uporabili podobno tabelo da ko vnašamo novo "Dodaj plačilo" vemo kolik je še dolg.
Tudi v "Pregledu računov" bi bila lahko dodana kolona ostanka dolga, da bi bilo preglednejše in vidno, koliko je še kateri račun neporavnan. |
|
486 | Normalno | Vedno | Napaka | Ponudba z gotovinskim plačilom | Zaprto | | |
Vidko | | 26.12.2018 | 27.12.2018 |
Opis poročila
FS#481 - Napake pri izpisu ponudb, ki je označen kot zaključen, žal zadeva še vedno ne deluje.
Če ustvarimo ponudbo z načinom plačila "Gotovina" nam jo označi kot plačano. To ni prav!!! |
|
487 | Normalno | Vedno | Napaka | Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana | Zaprto | 2 | |
Vidko | | 26.12.2018 | 06.01.2019 |
Opis poročila
FS#477 - Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana, kij je označena kot zaključena tudi ni rešena.
Prilagam pdf, kjer je signirano, kje izpiše nogo. Popolnoma spodaj levo in spreminjanje parametrov ne ponaga ničesat. Prilagam tudi db testne verzije, kjer lahko preverite zadeve, če deluje ali ne.
Če je vpisan samo tekstovni del noge, je vedno na nenetisljivem področju in je ni možno pomakniti višje na listu. Če delamo kaj narobe, prosim za pojasnilo. |
|
488 | Normalno | Vedno | Razvoj | Predogled dokumentov | Zaprto | 1 | |
Vidko | | 26.12.2018 | 26.04.2019 |
Opis poročila
Pri "Pregled predračunov", "Pregled ponudb", "Pregled dobavnic" itd, bi lahko neposredno dodali predogled dokumenta, za hitrejšo uporabo. |
|
494 | Normalno | Vedno | Napaka | Označi > Odstrani (vse) | Zaprto | 1 | |
Vidko | | 04.01.2019 | 06.01.2019 |
Opis poročila
Zopet se pojavlja zamik pri "Označi > Odstrani (vse)"
Ne vem pa zakaj ni te možnosti tudi pri:
Produkti / Uporaba serijske številke; Tiskanje - kupon (kjer je zamik)
Stranke / DDV izjema; Proračunski uporabnik |
|
500 | Normalno | Včasih | Prošnja (razvoj) | Informativni izračun - izvoz "Minimax" - Temeljnice izd ... | Zaprto | 1 | |
root | ddamijan | 25.01.2019 | 19.02.2019 |
Opis poročila
Kot je dodano že OpPIS bi se prav tako uredilo in dodalo izvoz za "Minimax" programsko opremo.
Komplet navodila z .XML / XDS shemo so na voljo v:
http://help.minimax.si/sl/temeljnice-izdanih-racunov-navodilo-za-uvoz-xml |
|
501 | Normalno | Včasih | Prošnja (razvoj) | Kreiranje zaključka - pošiljanje dnevnega iztržka za "M ... | Zaprto | | |
root | ddamijan | 25.01.2019 | 07.03.2019 |
Opis poročila
Stranka ima željo, da se uredi, da se pošilja namesto trenutno .PDF lahko tudi .XML po shemi kot jo ima "Minimax".
Vse informacije na voljo:
Priprava datoteke XML za uvoz temeljnic izdanih računov in dnevnega iztržka
http://help.minimax.si/sl/priprava-datoteke-xml-za-uvoz-temeljnic-izdanih-racunov-dnevnega-iztrzka
Jaz bi pripravil še, da bi bila opcija pošiljanja ali .PDF, ali .XML ali oboje. |
|
541 | Normalno | Vedno | Razvoj | Dobavnice - ustvari dobavnico | Zaprto | | |
RobertSShop | | 06.06.2019 | 21.08.2019 |
Opis poročila
Ker se velikokrat zgodi, da se določeni stranki dobavlja enake izdelke, bi bilo smiselno dodati, ravno tako kakor je že pri računih, ustvari dobavnico (kopiraj) iz že izdane dobavnice. |
|
547 | Normalno | Včasih | Napaka | Opisa postavke ne sprinta na računu kreiranem iz ponudb ... | Zaprto | 1 | |
Vidko | | 12.07.2019 | 21.08.2019 |
Opis poročila
Pri kreiranju ponudbe zraven naziva vnesemo opis postavke. Opis produkta tako ali tako ne moremo vnesti, ker pišemo v prazno. Ko kasneje kreiramo račun iz te ponudbe nam tega opisa postavke sploh ne sprinta. Če ga hočemo imeti na računu, spet jovo na novo vnašamo opis postavke. Dvojno delo in še na vse je treba paziti. Kot da bi pisali račun ročno, kot v starih časih.
Glede teh opisov postavke in opisov produktov pa je tako ali tako zmešnjava že od nekdaj in je ne znamo pošlihtati. Samo poglejmo malo za nazaj. Na hitro preverjeno smo o težavah pri opombah in opisih začeli govoriti pri ID#323 in to davnega 28.2.2017. Ni kaj smo ažurni, kot sem to že večkrat omenil. In ta neizpis opisa postavke izhaja ravno iz teh težav, ker se ne shranijo v našo bazo produktov. |
|
550 | Normalno | Vedno | Napaka | Nedelovanje povezave s FURS - po zagonu računalnika iz ... | Zaprto | | |
Vidko | | 18.07.2019 | 21.08.2019 |
Opis poročila
V kolikor računalnika ne izklapljamo, ga dajemo v spanje in program SShop pustimo odprt, nam po ponovnem prebujanju in ustvarjenem računi le tega ne potrdi. Fizično moramo prebuditi povezavo s FURS tako da dvokliknemo na zapis FURS, skrajno desno spodaj v programskem oknu, kjer kaže povezavo s FURS, da nam obarva povezavo v zeleno, torej se poveže.
Moteče, potrebno pozornosti ob vsakem prebujanju. Stranki izdamo natisnjen davčno nepotrjen račun, ki nam ga sicer kasneje potrdi, a to je napačno in neprofesionalno. |
|
529 | Normalno | Vedno | Napaka | Nadgradnja - Storno dobavnice | Dodeljeno (ponovno) | 2 | |
Vidko | ddamijan | 16.04.2019 | 29.04.2019 |
Opis poročila
Pa smo le dočakali premik glede dobavnice na naše zelje FS#16 z dne 13.1.2016 in FS#314 z dne 4.1.2017 a še vedno ne v popolnosti.
Pri kreiranju dobavnice nam vedno dobavnico zavede kot plačano z gotovino, torej manjka možnost izbire načina plačila. Ker če jo kreiramo in izberemo da nam kreira tudi račun je ta vedno kot gotovinski, kar pa običajno ni pravilo. Torej je obvezno dodati še način plačila pri kreiranju dobavnice.
Na tiskani dobavnici nam ne izpiše Naročila (torej številke naročilnice, ki smo jo vnesli ob kreiranju dobavnice) kar je v veliko primerih potrebno z zahtevo prevzemnika.
Pri zavihku "Pregled dobavnic" pa je pomankljivost:
- Manjka predogled dokumenta, kot smo to že pisali za ostale dokumente v FS#488 .
- Manjka nam še vedno, za kar prosimo že nekaj časa UREJANJE DOBAVNICE.
- Priporočljivo bi bilo tudi dodati USTVARI KOPIJO s predpogojem, da jo lahko kasneje uredimo ali preuredimo.
- Pri možnosti stornacije dobavnice, pa pogrešam RAZLOG STORNACIJE kot je to izpeljano pri računu (izbira več možnosti) in pri tisku tega prevzetega razloga stornacije nam vedno izpiše v novi vrstici, kar je edina izjema (vsi ostali podatki so izpisani v isti vrstici). Torej razlog stornacije je vedno Storno dobavnice. in ga ni možno spreminjati. |
|
92 | Normalno | Vedno | Razvoj | spustni seznam - Koda namena | Dodeljeno | 1 | |
RobertSShop | simpleshop | 21.03.2016 | 28.05.2016 | |
|
461 | Normalno | Vedno | Napaka | Printanje opisa artikla na računu POS | Čakam na stranko | 1 | |
Vidko | ddamijan | 14.03.2018 | 20.07.2018 | |
|
71 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | A4 izpisi _ izpis PE v internih dokumentih | Čakam na stranko | | |
jo | ddamijan | 15.02.2016 | 04.11.2016 | |
|
302 | Normalno | Vedno | Razvoj | NADZOR PROMETA NA DALJAVO | Čakam na stranko | | |
Ucefarin | root | 17.11.2016 | 05.01.2017 | |
|
324 | Normalno | Včasih | Prošnja (razvoj) | Predogled A4; Predogled POS | Razvoj | | |
Vidko | | 05.03.2017 | 29.04.2019 | |
|
328 | Normalno | Pogosto | Prošnja (razvoj) | Izpis delnega računa, popust | Dodeljeno | | |
arset | ddamijan | 21.06.2017 | 27.07.2017 | |
|
20 | Normalno | Včasih | Prošnja (razvoj) | PREGLEDNIK | Nepotrjeno | | |
| | 14.01.2016 | 14.01.2016 | |
|
33 | Normalno | Vedno | Razvoj | OBRAZEC ZA VNOS ARTIKLOV | Nepotrjeno | | |
Ucefarin | | 18.01.2016 | 25.12.2018 | |
|
57 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Vnosno okno in kategorije produktov | Nepotrjeno | 1 | |
Vidko | | 03.02.2016 | 03.02.2016 | |
|
61 | Normalno | Včasih | Prošnja (razvoj) | Urejanje produkta _ premikanje med produkti znotraj okn... | Nepotrjeno | | |
jo | | 04.02.2016 | 04.02.2016 | |
|
62 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Produkti _ izbira/vrivanje pozicije novega dodanega pro... | Nepotrjeno | 1 | |
jo | | 05.02.2016 | 08.02.2016 | |
|
64 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Inf.izračun | Nepotrjeno | 2 | |
strikar | | 10.02.2016 | 14.12.2017 | |
|
72 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | A4 izpisi _ odmik izpisa v internih dokumentih | Nepotrjeno | | |
jo | | 15.02.2016 | 15.02.2016 | |
|
75 | Normalno | Včasih | Prošnja (razvoj) | IZPIS PO SKUPINI | Nepotrjeno | | |
strikar | | 17.02.2016 | 26.03.2016 | |
|
80 | Normalno | Vedno | Razvoj | Pregled predračunov → Pošlji e-pošto | Dodeljeno | | |
RobertSShop | simpleshop | 25.02.2016 | 25.02.2016 | |
|
82 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | CSV uvoz produktov _ aktivacija zaloge | Nepotrjeno | | |
jo | | 25.02.2016 | 25.02.2016 | |
|
279 | Normalno | Skoraj vedno | Prošnja (razvoj) | Pri stornaciji zbirnika se stornira račun, namesto zbir... | Nepotrjeno | | |
bongo | | 06.05.2016 | 07.05.2016 | |
|
284 | Normalno | Pogosto | Prošnja (razvoj) | popusti | Nepotrjeno | | |
andreja | | 26.05.2016 | 26.05.2016 | |
|
300 | Normalno | Vedno | Napaka | Vnos računa / predračuna / dobavnice A4 | Zaprto | | |
Vidko | | 20.10.2016 | 02.01.2017 | |
|
309 | Normalno | Vedno | Razvoj | stranka:Zavezanec za DDV:DA-kuverta | Nepotrjeno | | |
RobertSShop | | 29.11.2016 | 29.11.2016 | |
|
310 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | prejeti računi | Nepotrjeno | | |
RobertSShop | | 29.11.2016 | 29.11.2016 | |
|
319 | Normalno | Včasih | Napaka | Pregled prodaje po artiklih na ekran | Nepotrjeno | | |
strikar | | 11.02.2017 | 11.02.2017 | |
|
327 | Normalno | Včasih | Prošnja (razvoj) | Avansni račun | Nepotrjeno | | |
dlibnik | | 05.06.2017 | 05.06.2017 | |
|
394 | Normalno | Včasih | Razvoj | Pregled računov - Opomin | Novo | | |
Ucefarin | ddamijan | 28.12.2017 | 28.12.2017 | |
|
400 | Normalno | Včasih | Prošnja (razvoj) | A4 ponudba -> A4/POS račun | Dodeljeno | | |
Vidko | ddamijan | 08.01.2018 | 20.01.2018 | |