|
13 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Stranke - dodati naziv PE in naslov PE (naziv 2) | Zaprto | 2 | |
RobertSShop | ddamijan | 13.01.2016 | 21.02.2022 |
Opis poročila
Stranke-dodati polje Naziv 2, ki bo omogočal vpis PE (poslovne enote). |
|
550 | Normalno | Vedno | Napaka | Nedelovanje povezave s FURS - po zagonu računalnika iz ... | Zaprto | | |
Vidko | | 18.07.2019 | 21.08.2019 |
Opis poročila
V kolikor računalnika ne izklapljamo, ga dajemo v spanje in program SShop pustimo odprt, nam po ponovnem prebujanju in ustvarjenem računi le tega ne potrdi. Fizično moramo prebuditi povezavo s FURS tako da dvokliknemo na zapis FURS, skrajno desno spodaj v programskem oknu, kjer kaže povezavo s FURS, da nam obarva povezavo v zeleno, torej se poveže.
Moteče, potrebno pozornosti ob vsakem prebujanju. Stranki izdamo natisnjen davčno nepotrjen račun, ki nam ga sicer kasneje potrdi, a to je napačno in neprofesionalno. |
|
541 | Normalno | Vedno | Razvoj | Dobavnice - ustvari dobavnico | Zaprto | | |
RobertSShop | | 06.06.2019 | 21.08.2019 |
Opis poročila
Ker se velikokrat zgodi, da se določeni stranki dobavlja enake izdelke, bi bilo smiselno dodati, ravno tako kakor je že pri računih, ustvari dobavnico (kopiraj) iz že izdane dobavnice. |
|
542 | Normalno | Vedno | Razvoj | LOT, serijska številka | Nepotrjeno | | |
RobertSShop | | 06.06.2019 | 06.06.2019 |
Opis poročila
Sedaj lahko dodamo LOT samo v formi Produkti, Urejanje produkta, kar pa je zamudno, moteče.
Ni dobro urediti samodejnega mehanizma, saj je isti LOT-serijska številka pri večih dobavnicah, kupcih.
Najbolje bi bilo:
Vnos dobavnice, klik na produkt, se odpre Ročni vnos in v tej formi možnost vpisa LOT
ali
Vnos dobavnice, postavke dobavnice, uredi postavko in tukaj vnos LOT.
Najbolje obe možnosti.
|
|
314 | Normalno | Vedno | Napaka | Popravilo, stornacija dobavnice | Zaprto | | |
Vidko | | 04.01.2017 | 05.05.2019 |
Opis poročila
Stranka kupi artikel, kreiramo dobavnico, jo izpišemo in stranka si v tem primeru premisli:
- namesto enega komada bi imela naprimer 3 / pišemo novo dobavnico še za 2 kosa / delna rešitev, ker zdaj lahko izpišemo račun iz večih dobavnic, bi pa bilo verjetno enostavneje, da dobavnico ponovno odpremi in jo popravimo, dokler še ni izpisan račun?
- drug primer je težji, ko si stranka premisli in ne vzame tega artikla / kaj sedaj. Ne gre dobavnice stornirat, ne popraviti?
- vsak je zmotljiv, izberemo po pomoti napačen naslov, artikel, količino ali kaj podobnega, pa zopet dobavnica ni popravljiva, ne moremo je stornirati, skratka za inšpektorje je to takoj sumljiva zadeva, da hočemo nekaj prekriti, zaloga se podira, ni tako kot bi moralo biti.
Prav tako smo že omenjali tudi druge dokumente, ki jih prav tako me moremo popravljati niti takrat, ko jih še ne zaključimo.
To so napake, ki nas uporabnike ovirajo pri delu in tudi delno silijo v nepravilnosti ne po naši krivdi, saj ne moremo svoje znane napake zaradi programske napake izvesti na pravilen način. Tale BT SimpleShop je dobra zamisel, da lahko povemo svoje težave, le nekatere se predolgo zadržujejo na seznamu. Razumem, da vsako delo zahteva svoje znanje in čas, ampak saj veste, kot uporabniki bi tudi radi prihranili kaj časa in si olajšali delo, zato sporočamo te napake in pobude, da skupaj z vami naredimo dober program za vse.
ps.
o podobni zadevi glede stornacije je na BT bilo pisano že 13.1.2016, torej čakamo na popravek že skoraj leto dni. Se opravičujem, ampak prosim če nas lahko razumete, čeprav zadeva ne sodi v to rubriko.
|
|
529 | Normalno | Vedno | Napaka | Nadgradnja - Storno dobavnice | Dodeljeno (ponovno) | 2 | |
Vidko | ddamijan | 16.04.2019 | 29.04.2019 |
Opis poročila
Pa smo le dočakali premik glede dobavnice na naše zelje FS#16 z dne 13.1.2016 in FS#314 z dne 4.1.2017 a še vedno ne v popolnosti.
Pri kreiranju dobavnice nam vedno dobavnico zavede kot plačano z gotovino, torej manjka možnost izbire načina plačila. Ker če jo kreiramo in izberemo da nam kreira tudi račun je ta vedno kot gotovinski, kar pa običajno ni pravilo. Torej je obvezno dodati še način plačila pri kreiranju dobavnice.
Na tiskani dobavnici nam ne izpiše Naročila (torej številke naročilnice, ki smo jo vnesli ob kreiranju dobavnice) kar je v veliko primerih potrebno z zahtevo prevzemnika.
Pri zavihku "Pregled dobavnic" pa je pomankljivost:
- Manjka predogled dokumenta, kot smo to že pisali za ostale dokumente v FS#488 .
- Manjka nam še vedno, za kar prosimo že nekaj časa UREJANJE DOBAVNICE.
- Priporočljivo bi bilo tudi dodati USTVARI KOPIJO s predpogojem, da jo lahko kasneje uredimo ali preuredimo.
- Pri možnosti stornacije dobavnice, pa pogrešam RAZLOG STORNACIJE kot je to izpeljano pri računu (izbira več možnosti) in pri tisku tega prevzetega razloga stornacije nam vedno izpiše v novi vrstici, kar je edina izjema (vsi ostali podatki so izpisani v isti vrstici). Torej razlog stornacije je vedno Storno dobavnice. in ga ni možno spreminjati. |
|
16 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Dobavnica - storno dobavnice | Zaprto | 2 | |
RobertSShop | | 13.01.2016 | 29.04.2019 |
Opis poročila
Ni možnosti izbrisa dobavnice (ravno kreirane). |
|
488 | Normalno | Vedno | Razvoj | Predogled dokumentov | Zaprto | 1 | |
Vidko | | 26.12.2018 | 26.04.2019 |
Opis poročila
Pri "Pregled predračunov", "Pregled ponudb", "Pregled dobavnic" itd, bi lahko neposredno dodali predogled dokumenta, za hitrejšo uporabo. |
|
312 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Datum plačila na praznični dan | Zaprto | | |
Vidko | | 02.12.2016 | 11.03.2019 |
Opis poročila
Zasledil sem da nekateri programi upoštevajo rok plačila samo na delovni dan, torej če imamo za določeno stranko nastavljen 20 dnevni rok plačila in nam to pade na soboto, nedeljo ali praznik se datum prestavi na naslednji delovni dan oziroma nas morda na to vsaj opozori.
Če je to smiselno morda tudi za ostale uporabnike bi bilo priporočljivo. |
|
19 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Sprememba aktivacijskih podatkov | Zaprto | | |
RobertSShop | | 13.01.2016 | 07.01.2019 |
Opis poročila
Dobro bi bilo imeti možnost spremeniti naziv podjetja in naslov, če se spremeni ime, oziroma preseli podjetje. V primeru vpisa dolgega naziva je na računu predolgo in piše preko številke računa. V mojem primeru MEDEJA, MEDIJSKA DEJAVNOST, DAMJANA PETERNELJ S.P. v MEDEJA, DAMJANA PETERNELJ S.P.. |
|
484 | Normalno | Vedno | Razvoj | Izgled računa izdanega iz zbirnika | Zaprto | 2 | |
Vidko | | 26.12.2018 | 06.01.2019 |
Opis poročila
Pri izdaji računov iz zbirnika se nam pri A4 izpisu čudno izpišejo postavke na računu. Prilagam izpis v_32.jpg.
Lahko bi ta izpis izboljšali, olepčali, kot je to pri izpisu pos, ko je stvar pregledna. Prilagam tudi možen predlog v_33.jpg.
Če je predlog prezahteven naj vsaj med naziv izdelka in Zbirnik: 2018.. dodamo neko ločilo, da se ve zakaj gre. |
|
483 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Plačan račun izdan iz zbirnikov | Zaprto | | |
Vidko | | 26.12.2018 | 06.01.2019 |
Opis poročila
Ko označimo v pregledu računov, da je račun, ki je bil izdan iz zbirnikov, plačan ali po novi izdaji verzije programa "Dodamo plačilo", bi se nam zbirniki iz katerih je bil izdan račun, avtomatsko moral označiti kot plačani.
Sedaj, če hočemo da vemo da je zbirnik bil poravnan, ročno poklikati vsak zbirnik in označiti da je plačan. |
|
485 | Normalno | Vedno | Napaka | Delno plačilo računa | Zaprto | 1 | |
Vidko | | 26.12.2018 | 06.01.2019 |
Opis poročila
Nova funkcija "dodaj plačilo" ne deluje kot bi morala.
Če dodamo delno plačilo za nek račun, pri "Pregledu računov" za ta račun, ko izbiramo kljukice plačano ali ne plačano, računa ne prikaže nikjer, tako da ne vemo ali je plačan ali ne, razen po statusu plačila pod 4.
Če dodajamo za en račun več plačil, ne vemo koliko je bilo katero plačilo, ker nikjer ni to v oknu "Dodaj plačilo" razvidno, razen če gremo v podrobnosti plačila. Lahko bi uporabili podobno tabelo da ko vnašamo novo "Dodaj plačilo" vemo kolik je še dolg.
Tudi v "Pregledu računov" bi bila lahko dodana kolona ostanka dolga, da bi bilo preglednejše in vidno, koliko je še kateri račun neporavnan. |
|
487 | Normalno | Vedno | Napaka | Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana | Zaprto | 2 | |
Vidko | | 26.12.2018 | 06.01.2019 |
Opis poročila
FS#477 - Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana, kij je označena kot zaključena tudi ni rešena.
Prilagam pdf, kjer je signirano, kje izpiše nogo. Popolnoma spodaj levo in spreminjanje parametrov ne ponaga ničesat. Prilagam tudi db testne verzije, kjer lahko preverite zadeve, če deluje ali ne.
Če je vpisan samo tekstovni del noge, je vedno na nenetisljivem področju in je ni možno pomakniti višje na listu. Če delamo kaj narobe, prosim za pojasnilo. |
|
494 | Normalno | Vedno | Napaka | Označi > Odstrani (vse) | Zaprto | 1 | |
Vidko | | 04.01.2019 | 06.01.2019 |
Opis poročila
Zopet se pojavlja zamik pri "Označi > Odstrani (vse)"
Ne vem pa zakaj ni te možnosti tudi pri:
Produkti / Uporaba serijske številke; Tiskanje - kupon (kjer je zamik)
Stranke / DDV izjema; Proračunski uporabnik |
|
490 | Normalno | Vedno | Napaka | Označitev ponudbe kot plačano | Nepotrjeno | | |
Vidko | | 28.12.2018 | 28.12.2018 |
Opis poročila
Kako označiti določeno ponudbo da je plačana, zaključena?
Po mojem ni variante, razen da jo označimo kot plačano preden izdamo račun za to ponudbo ??? |
|
489 | Normalno | Vedno | Napaka | Prikaz plačano/neplačano in vezava plačil na izvorni do... | Nepotrjeno | | |
Vidko | | 28.12.2018 | 28.12.2018 |
Opis poročila
Ob izbiri kljukic plačano, ne plačano pri pregledu predračunov, dobavnic in morda še kje zadeva ne deluje, kot bi moralo.
Za dobavnice velja, da če izberemo "Plačano + faktorirano" se ne zgodi nič. Če izberemo "Označi kot fakturirano" nam ponudi datum, ki nam označi da je dobavnica plačana, kar ni saj, je samo fakturirana in še ne plačana. Moralo bi biti obratno in bi nam ta datum moralo ponuditi pri "Plačano + faktorirano". Ko kasneje izbiramo s kljukicami Prikaži plačane, Prikaže neplačane zadeva ne kaže pravilno.
Pri predračunih se dogaja isto in morda še kje?
Vse zadeve okrog plačil, pa bi morale biti avtomatsko vezane na sam račun, ki je bil izdan iz določenega dokumenta. Torej ko ustvarimo iz ponudbe, dobavnice, predračuna ali kateregakoli dokumenta račun in ta račun kasneje označimo kot plačan, bi se pogojno moral vezni dokument označiti kot plačan. To je edino pravilno in avtomatsko nezmotljivo. |
|
486 | Normalno | Vedno | Napaka | Ponudba z gotovinskim plačilom | Zaprto | | |
Vidko | | 26.12.2018 | 27.12.2018 |
Opis poročila
FS#481 - Napake pri izpisu ponudb, ki je označen kot zaključen, žal zadeva še vedno ne deluje.
Če ustvarimo ponudbo z načinom plačila "Gotovina" nam jo označi kot plačano. To ni prav!!! |
|
33 | Normalno | Vedno | Razvoj | OBRAZEC ZA VNOS ARTIKLOV | Nepotrjeno | | |
Ucefarin | | 18.01.2016 | 25.12.2018 |
Opis poročila
Potrebuje se obrazec za vnos osnovnih podatkov naročnika in artiklov, iz katerega se lahko podatke uvozi direktno v program,... |
|
477 | Normalno | Vedno | Napaka | Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana | Zaprto | 1 | |
Vidko | | 19.10.2018 | 25.12.2018 |
Opis poročila
Po posodobitvi 5.7.1.304, ko je bilo dodano polje "Kompenzacija višine noge" ne printa noge na A4 izpisu.
Tudi če spreminjamo prednastavljen parameter "50" navzgor ali navzdol, se ne spremeni nič. Vedno je nenatisnjen. |
|
481 | Normalno | Vedno | Napaka | Napake pri izpisu ponudb | Zaprto | | |
Vidko | | 10.11.2018 | 25.12.2018 |
Opis poročila
Pri izpisu ponudb prihaja do napak in sicer je teh kar nekaj:
* če kreiramo ponudbo z načinom plačila TRR potem
- nam na ponudbi izpiše RAČUN PLAČAN, kar ne bi smelo biti izpisano, saj gre za ponudbo
- nam ne izpiše "Lastnoročnega podpisa, štampiljke" vnešenega pod zavihkom "A4 izpis - dodatno"
- nam ne izpiše "Noga" vnešen pod zavihkom "A4 izpis - grafika", kot na nobenem dokumentu od verzije 5.7.1.304 naprej
- bi nam moralo izpisati TRR, na katerega je možnost plačila po ponudbi
- bi nam moralo izpisati veljavnost ponudbe, ki je vnešena pri kreiranju ponudbe pod "Datum storitve DO"
* če pa kreiramo ponudbo z načinom plačila gotovina potem:
- nam na ponudbi ne izpiše postavke "Izpiši dodatno besedilo" vnešeno pod zavihkom "A4 izpis - dodatno"
- nam ne izpiše "Lastnoročnega podpisa, štampiljke" vnešenega pod zavihkom "A4 izpis - dodatno"
- nam ne izpiše "Noga" vnešen pod zavihkom "A4 izpis - grafika", kot na nobenem dokumentu od verzije 5.7.1.304 naprej
- bi nam moralo izpisati veljavnost ponudbe, ki je vnešena pri kreiranju ponudbe pod "Datum storitve DO" |
|
478 | Normalno | Vedno | Napaka | Produkti - zamik skupnega označevanja | Zaprto | 1 | |
Vidko | ddamijan | 23.10.2018 | 06.11.2018 |
Opis poročila
Zopet prihaja do zamika v kolonah pri skupnem označevanju posameznih območjih.
To se dogaja pri "Produktih", morda pa še kje? |
|
65 | Normalno | Vedno | Razvoj | Plačilo po predračunu - Ustvari račun | Zaprto | 2 | |
GTz | ddamijan | 12.02.2016 | 14.10.2018 |
Opis poročila
Potek dela:
Nov predračun (plačilo na TRR) -> stranka plača -> označiš da je predračun plačan -> Klik na predračun "Ustvari račun A4" -> zaključek računa..
Problem je da se na zaključenem računu kreira nov sklic za plačilo ter rok plačila v primeru da je izbran plačilo na TRR pri zaključku računa.
Lahko bi pisalo da je račun že plačan po predračunu.. ter morda datum, kdaj je bil plačan.. |
|
85 | Normalno | Vedno | Napaka | eRačun - vpis št. naročilnice | Zaprto | | |
primozstrgar | ddamijan | 29.02.2016 | 28.08.2018 |
Opis poročila
Pozdravljeni,
v kreiran eRačun se ne prenese vpisana številka naročilnice (polje ostane prazno), ki je bila vpisana v polje "Naročilnica" pri kreiranju A4 računa (Vnos računa A4).
Zaželjen popravek, kajti ta podatek zahtevajo vse naše stranke. Sedaj naročilnico skeniramo in jo v banki pripenjamo k eRačunu.
lp |
|
464 | Normalno | Vedno | Napaka | Program izbriše artikle iz računa kljub prekinitvi urej ... | Zaprto | 1 | |
RobertSShop | ddamijan | 16.07.2018 | 26.07.2018 |
Opis poročila
Dokumenti > Pregled računov > (desni klik) Uredi račun.
Kljub razveljavitvi, prekinitvi se pobrišejo artikli iz računa. Ostale vrednosti ostanejo nespremenjene, ostane tudi znesek za plačilo. |
|
461 | Normalno | Vedno | Napaka | Printanje opisa artikla na računu POS | Čakam na stranko | 1 | |
Vidko | ddamijan | 14.03.2018 | 20.07.2018 | |
|
439 | Normalno | Vedno | Napaka | Opombe za produkte | Zaprto | | |
Vidko | | 06.02.2018 | 08.02.2018 | |
|
411 | Normalno | Vedno | Vprašanje / Preverba | Simple Shop BT | Zaprto | | |
Vidko | | 19.01.2018 | 22.01.2018 | |
|
390 | Normalno | Vedno | Napaka | Napaka izračuna 4 mestne decimalke | Zaprto | 3 | |
Vidko | ddamijan | 22.12.2017 | 22.12.2017 | |
|
386 | Normalno | Vedno | Napaka | Napaka pri kreiranju A4 dokumentov | Zaprto | 5 | |
Vidko | | 12.12.2017 | 19.12.2017 | |
|
339 | Normalno | Vedno | Vprašanje / Preverba | Izbira nove stranke oziroma vnašanje nove stranke | Zaprto | 2 | |
Vidko | | 02.10.2017 | 14.12.2017 | |
|
64 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Inf.izračun | Nepotrjeno | 2 | |
strikar | | 10.02.2016 | 14.12.2017 | |
|
375 | Normalno | Vedno | Napaka | Napaka pri kreiranju računa | Zaprto | 1 | |
GTz | | 05.12.2017 | 06.12.2017 | |
|
374 | Normalno | Vedno | Napaka | Tiskanje prevzemnice ne deluje. | Zaprto | 2 | |
GTz | | 05.12.2017 | 05.12.2017 | |
|
340 | Visoka | Vedno | Napaka | Blagajniški dnevnik - napaka izpisa če ni DDV podatkov | Zaprto | 1 | |
root | simpleshopddamijan | 02.10.2017 | 03.10.2017 | |
|
336 | Nizka | Vedno | Napaka | Napaka ob zagonu programa (Culture is not supported) | Zaprto | 3 | |
simpleshop | ddamijan | 06.09.2017 | 07.09.2017 | |
|
335 | Normalno | Vedno | Napaka | Davčni zavezanec DA ali NE | Zaprto | 2 | |
ljepi | | 01.09.2017 | 01.09.2017 | |
|
334 | Urgentno | Vedno | Napaka | Stranke - napačen vnos pri dodajanju preko spletnega re ... | Zaprto | 2 | |
simpleshop | ddamijan | 30.08.2017 | 01.09.2017 | |
|
330 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Analitika artikla | Zaprto | | |
strikar | | 18.07.2017 | 19.07.2017 | |
|
329 | Normalno | Vedno | Napaka | Izpis opombe A4 | Zaprto | | |
arset | ddamijan | 23.06.2017 | 27.06.2017 | |
|
326 | Normalno | Vedno | Napaka | Napaka pri spremembi barve produkta | Zaprto | 1 | |
arset | | 31.05.2017 | 31.05.2017 | |
|
325 | Normalno | Vedno | Napaka | Popravljanje naziva artikla na računu | Zaprto | 5 | |
Vidko | ddamijan | 20.03.2017 | 21.05.2017 | |
|
315 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Pregled računov, predračunov, ... | Zaprto | | |
Vidko | | 06.01.2017 | 14.03.2017 | |
|
316 | Normalno | Vedno | Napaka | Počasno delovanje Prevzem artiklov | Zaprto | | |
GTz | | 01.02.2017 | 12.03.2017 | |
|
321 | Normalno | Vedno | Napaka | Popravek ponudbe - osveževanje | Zaprto | | |
Vidko | | 28.02.2017 | 12.03.2017 | |
|
304 | Normalno | Vedno | Razvoj | KREIRANJE PONUDBE | Zaprto | | |
Ucefarin | | 27.11.2016 | 27.02.2017 | |
|
317 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Vnašanje nove stranke | Zaprto | | |
Vidko | | 01.02.2017 | 27.02.2017 | |
|
58 | Normalno | Vedno | Prošnja (razvoj) | Izbira artikla pri A4 kreiranju dokumenta | Zaprto | 1 | |
Vidko | | 03.02.2016 | 13.01.2017 | |
|
307 | Normalno | Vedno | Napaka | popravljanje izdanega računa-spremeni se sklic | Zaprto | | |
RobertSShop | root | 29.11.2016 | 13.01.2017 | |
|
302 | Normalno | Vedno | Razvoj | NADZOR PROMETA NA DALJAVO | Čakam na stranko | | |
Ucefarin | root | 17.11.2016 | 05.01.2017 | |